lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 17010001 - DATA: 17/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17010001
Data: 17/01/2022
Valor: R$ 1.134,00
Fornecedor: DR SOFTWARE SERVIÇOS EIRELLI EPP
CNPJ do fornecedor: 03.420.933/0001-26

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SERVIÇO AU
Orgão: 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade orçamentária: 14.01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Proj. atividade: 2.101 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGI CO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL NO ÂMBITO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO CONFORME O CONTRATO DO Nº 13.05.01/2021.05-14 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 13.05.01/2021.05.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/01/2022 1402 2022 189,00
24/02/2022 1679 2022 189,00
21/03/2022 1946 2022 189,00
20/04/2022 2241 2022 189,00
20/05/2022 2551 2022 189,00
21/06/2022 2873 2022 189,00
Quantidade: 6 Valor total: 1.134,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/02/2022 23020028 2022 189,00
03/03/2022 03030019 2022 189,00
12/04/2022 12040026 2022 189,00
25/05/2022 25050012 2022 189,00
31/05/2022 31050002 2022 189,00
07/07/2022 07070030 2022 189,00
Quantidade: 6 Valor total: 1.134,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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