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EMPENHO: 24080002 - DATA: 24/08/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24080002
Data: 24/08/2022
Valor: R$ 104,08
Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CNPJ do fornecedor: 25.179.741/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Unidade orçamentária: 01.01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADM. ESTRATEG. DA SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 30.09.01/2021.05.25 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 300901202105SRP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/09/2022 5019 2022 104,08
Quantidade: 1 Valor total: 104,08

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/11/2022 16110061 2022 104,08
Quantidade: 1 Valor total: 104,08
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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