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EMPENHO: 01020036 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020036
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 2.371,60
Fornecedor: THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
CNPJ do fornecedor: 17.700.164/0001-24
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 091101202106SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.012 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 09110120210603, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091101202106SRP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
12/03/2024 247 2024 2.371,60
Quantidade: 1 Valor total: 2.371,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/04/2024 17040021 2024 2.371,60
Quantidade: 1 Valor total: 2.371,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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