lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010274 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010274
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.035 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/02/2024 097050200 2024 380,10
20/02/2024 2024 7.414,72
21/02/2024 101283586 2024 365,53
03/04/2024 2024 8.926,42
03/05/2024 2024 7.730,50
05/06/2024 105908007 2024 93,99
18/06/2024 10084575695 2024 9.516,30
Quantidade: 7 Valor total: 34.427,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/03/2024 12030003 2024 380,10
12/03/2024 12030005 2024 7.414,72
05/04/2024 05040024 2024 365,53
21/05/2024 21050007 2024 7.730,50
21/05/2024 21050010 2024 8.926,42
24/06/2024 24060015 2024 9.516,30
Quantidade: 6 Valor total: 34.333,57
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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