lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020109 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020109
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MULTAS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/02/2024 098900701 2024 4,09
01/03/2024 103070453 2024 19,82
01/03/2024 103040354 2024 2,81
27/03/2024 107021846 2024 19,34
26/03/2024 106986710 2024 6,52
30/04/2024 111303450 2024 8,93
Quantidade: 6 Valor total: 61,51

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/03/2024 18030019 2024 4,09
05/04/2024 05040028 2024 2,81
05/04/2024 05040030 2024 19,82
09/04/2024 09040013 2024 19,34
22/04/2024 22040008 2024 6,52
Quantidade: 5 Valor total: 52,58
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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