Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 13030010
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
|
235,56 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 13030007
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTAD [...]
|
2.049,27 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 13030011
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. C [...]
|
9.360,86 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 24020009
50.105.165/0001-04
AL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO : 301201202405, CONTRATO : 3 [...]
|
198.484,00 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 18030002
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA 500ML PARA OS JOGOS ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CON [...]
|
1.048,00 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010327
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
|
254.909,46 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06010070
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06100120210-PE.
|
1.229,27 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06030018
08.989.001/0001-12
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N.º 11010120220504 E LIC [...]
|
330,00 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 12030008
08.989.001/0001-12
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS AO PROOGRAMA SAÚDE FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO À SECRETARIA DE [...]
|
2.569,00 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010342
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060401202106.
|
1.400,00 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010238
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
330,00 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 24020003
16.970.003/0001-98
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 081001202 [...]
|
4.647,67 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 24020002
19.255.771/0001-58
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 081001202 [...]
|
279,32 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 24020005
16.970.003/0001-98
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE COM A LICITAÇÃO 081001202305SRP E COM CONTRATO 08 [...]
|
4.361,13 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 20030006
07.379.340/0001-14
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 LS, DE PLACA RIK 9J91, QUANDO DA MANUTENÇÃO DE 70.000KM, LOTADO JUNTO ÀS UNIDADES DE PLANTÕES 24H DO [...]
|
5.735,40 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03020013
052.XXX.XXX-71
CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTONIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABIL [...]
|
900,00 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 06010059
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE E CONT [...]
|
2.496,53 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010006
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
42,29 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010006
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
22,10 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 27030001
69.697.050/0001-76
PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, LOTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS, NO SEMINÁRIO: O NOVO CENÁRIO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL: A REFO [...]
|
2.400,00 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
702,22 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
50,76 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03020075
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME LICITAÇÃO 061001202105PE E CONTRATO 20213454.
|
3.272,74 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010125
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212494
|
1.400,00 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010024
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
101,52 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010049
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
38,07 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 26020013
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
|
1.311,77 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010216
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213451, LICI [...]
|
1.190,00 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010077
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
|
400,00 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 28030001
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZES FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA (TA) DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 05/04/2026. PM AMONTADA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 911903/ [...]
|
1.700,00 |
|