Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 13020019
***.558.713-**
GLEICIANO NUNES FERREIRA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO DA COMUNIDADE DE FREIXEIRAS, S/N, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA SEDIAR ANEXO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA EDGAR FLOR DOS SANTOS, [...]
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01040041 |
2.250,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040064
00.474.973/0001-62
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DISTRIB. ECAD
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
DESPESAS DE TAXAS REFERENTE A 5% (CINCO POR CENTO), DO VALOR DE R$ 1.637.000,00 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL), VALOR TOTAL DOS CUSTOS MUSICAIS, REFERENE A REGATA DE [...]
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01040065 |
16.370,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040064
00.474.973/0001-62
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DISTRIB. ECAD
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
DESPESAS DE TAXAS REFERENTE A 5% (CINCO POR CENTO), DO VALOR DE R$ 1.637.000,00 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL), VALOR TOTAL DOS CUSTOS MUSICAIS, REFERENE A REGATA DE [...]
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01040066 |
16.370,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 05010103
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DO CRAS PRAIANO, SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, 0, SABIAGUABA, AMONTADA, CEARÁ JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS [...]
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01040023 |
247,57 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02020026
36.454.863/0001-86
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NA ZONA RURAL E URBANA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
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01040025 |
1.327,71 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02020028
37.155.085/0001-97
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NA ZONA RURAL E URBANA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
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01040026 |
21.607,35 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02020029
36.454.863/0001-86
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO RESIDENTE NA ZONA RURAL E URBANA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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01040027 |
261,36 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02020027
37.155.085/0001-97
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RESIDENTE NA ZONA RURAL E URBANA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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01040028 |
10.982,20 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 05010284
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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01040031 |
227,81 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02020025
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRUIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ORIUNDAS DE POÇOS ARTESANAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS LOCALIZADOS N [...]
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01040046 |
9.772,20 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02020024
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRUIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ORIUNDAS DE POÇOS ARTESANAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS LOCALIZADOS N [...]
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01040047 |
7.000,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 04030003
23.727.373/0001-64
UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FILIAÇÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A UNDIME, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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01040058 |
3.010,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 13030001
17.439.807/0001-28
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
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01040059 |
831,36 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 05010261
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ADUTORAS DO MISSI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE
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01040064 |
30.352,46 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 05010070
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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01040052 |
19,45 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 09030012
17.439.807/0001-28
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMO [...]
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01040002 |
2.147,68 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 05010133
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIRA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES E ESTE VINCULADOS .
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01040005 |
731,74 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030001
11.649.195/0001-11
JR COELHO TAVARES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMO [...]
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01040007 |
1.660,36 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 17030012
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL [...]
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01040018 |
901,60 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02020070
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIP [...]
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01040021 |
2.224,60 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02020069
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADAS [...]
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01040022 |
1.234,80 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02020071
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
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01040053 |
1.950,20 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010044
FOLHA DE PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO
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21 - SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESELV. ECONÔMICO - SINDEC
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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31030035 |
4.863,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030060
06.582.449/0001-91
FOPAG - CRAS
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS.
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31030052 |
16.380,20 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010124
FOPAG - CREAS
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO PROGRAMA DO CREAS.
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31030058 |
10.242,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010065
06.582.449/0001-91
FOPAG - CRAS
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS.
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31030062 |
52.268,68 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010074
FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO ÚNICO
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
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31030068 |
1.621,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010041
FOPAG - SAPS
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
31030075 |
14.718,29 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010046
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
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31030051 |
14.147,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010039
FOLHA DE PAGAMENTO SDA
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18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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31030043 |
32.800,33 |
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