lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 5212 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/10/2025 - 12:33:47
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
01/07/2025 EMPENHO: 12060001
28.036.738/0001-28
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÂO DOS PROFESSORES EMPREENDEDORISMO - JEPP, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/06/2025 NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA, JUNTO AS U [...]
3.912,00
01/07/2025 EMPENHO: 13060015
28.036.738/0001-28
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES FASE REGIONAL, PATROCINADO PELAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO L [...]
1.000,00
01/07/2025 EMPENHO: 06030011
72.376.304/0001-69
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA.
6.500,00
01/07/2025 EMPENHO: 16010001
216.XXX.XXX-60
VERLANDO CEZAR ALVES
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS SITUADOS NA RUA JOSÉ SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRES, CONFORME NO CONTRATO DE Nº 130101202502 E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 130101202502.
1.900,00
01/07/2025 EMPENHO: 24060002
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA - ART. RELACIONADA A OBRA DE URBANIZAÇÃO DA RUA DOS FEIRANTES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.
103,03
01/07/2025 EMPENHO: 15050014
11.129.714/0001-10
DINAMIC SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELH [...]
102.911,60
01/07/2025 EMPENHO: 23060007
13.004.656/0001-24
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMONTADA-SE.
9.436,00
01/07/2025 EMPENHO: 02010131
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
618,12
01/07/2025 EMPENHO: 02010131
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
23,79
01/07/2025 EMPENHO: 23060007
13.004.656/0001-24
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMONTADA-SE.
905,00
01/07/2025 EMPENHO: 02010052
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TARIFAS DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
19,36
01/07/2025 EMPENHO: 06010089
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIP [...]
1.430,80
01/07/2025 EMPENHO: 21040001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
904,00
01/07/2025 EMPENHO: 21040001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
24.747,07
01/07/2025 EMPENHO: 15040005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CA [...]
33.883,04
01/07/2025 EMPENHO: 15040005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CA [...]
35.069,31
01/07/2025 EMPENHO: 09060003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
17.971,00
30/06/2025 EMPENHO: 02050091
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS
02 - GABINETE DO PREFEITO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
18.216,00
30/06/2025 EMPENHO: 03030004
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SEJUVE.
6.072,00
30/06/2025 EMPENHO: 02010070
FOPAG - INFRAESTRUTURA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
11.866,81
30/06/2025 EMPENHO: 02010268
FOPAG - SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
18.143,56
30/06/2025 EMPENHO: 02010268
FOPAG - SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
6.082,24
30/06/2025 EMPENHO: 03020063
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA.
37.308,69
30/06/2025 EMPENHO: 02050124
FOPAG - PAB SAÚDE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFICAS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO PAB DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
70.688,10
30/06/2025 EMPENHO: 02010257
FOPAG - FARMACIA BASICA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
3.339,60
30/06/2025 EMPENHO: 02010265
FOPAG - SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
9.090,28
30/06/2025 EMPENHO: 01040116
FOPAG - ENDEMIAS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VNATGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS.
1.669,80
30/06/2025 EMPENHO: 02050118
FOPAG - M A C
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAC DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
570.388,25
30/06/2025 EMPENHO: 02050124
FOPAG - PAB SAÚDE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFICAS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO PAB DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
271.234,95
30/06/2025 EMPENHO: 02050124
FOPAG - PAB SAÚDE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFICAS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO PAB DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
466,99

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