lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 5506 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/08/2026 - 11:47:50
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
28/04/2026 EMPENHO: 02020010
44.783.161/0001-74
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RATEIO À DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONS [...]
28040012 30.000,00
28/04/2026 EMPENHO: 20040003
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO EVENTO PLAMETAS - 2026 - POLO I QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/04/2026, LOCAL: AUDITÓRIO DO POLO UAB, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO M [...]
28040003 1.925,00
28/04/2026 EMPENHO: 20040002
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO EVENTO PLAMETAS - 2026 - POLO II QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/04/2026, LOCAL: AUDITÓRIO DO POLO UAB, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO [...]
28040004 1.925,00
28/04/2026 EMPENHO: 20040001
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO EVENTO PLAMETAS - 2026 - POLO III QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/04/2026, LOCAL: AUDITÓRIO DO POLO UAB, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO [...]
28040005 1.925,00
28/04/2026 EMPENHO: 22040004
04.681.823/0003-42
TRILHA VEICULOS LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO TRITON DE PLACA THZ3F22, LOTADO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
28040006 1.379,72
28/04/2026 EMPENHO: 01040037
55.207.496/0001-60
INSTITUTO ATENA ? IAT ? GESTÃO ESTRATÉGICA EM SERV
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE E A CONTRATADA PARA O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À GESTÃO EDUCACIO [...]
28040001 500.000,00
28/04/2026 EMPENHO: 01040036
55.207.496/0001-60
INSTITUTO ATENA ? IAT ? GESTÃO ESTRATÉGICA EM SERV
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE E A CONTRATADA PARA O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À GESTÃO EDUCACIO [...]
28040002 1.000.000,00
28/04/2026 EMPENHO: 22040005
04.681.823/0003-42
TRILHA VEICULOS LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REFERENTE AO VEÍCULO TRITON DE PLACA THZ3F22, LOTADO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
28040008 280,00
28/04/2026 EMPENHO: 22040003
04.681.823/0003-42
TRILHA VEICULOS LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE REVISÃO DE 40.000 KM REFERENTE AO VEÍCULO TRITON DE PLACA THZ3F22, LOTADO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
28040010 405,00
27/04/2026 EMPENHO: 15040012
***.429.653-**
ANTONIO ARNOBIO VASCONCELOS
21 - SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESELV. ECONÔMICO - SINDEC
REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA NO VALOR DE 600,00 (SEISCENTOS) REAIS CADA PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 2.100,00 (DOIS MIL E CEM) REAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR ANTONIO ARNOBIO VASCO [...]
27040001 2.100,00
27/04/2026 EMPENHO: 02010130
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMNETAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
27040005 73,00
27/04/2026 EMPENHO: 27040045
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE TAXA(TA) DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 02/10/2026, PM AMONTADA DO TERMO ADITIVO DO CR 1075244-21.
27040004 1.700,00
24/04/2026 EMPENHO: 15040010
***.363.723-**
SAMUEL LUCAS NEGREIROS DOS SANTOS
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS), PARA O SERVIDOR SAMUEL LUCAS NEGREIROS DOS SANTOS, SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA DA SECRETA [...]
24040006 2.100,00
24/04/2026 EMPENHO: 02030082
***.657.793-**
JOSE MANOEL DE MELO
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR JOSÉ MANOEL DE MELO, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS VIAGENS A CID [...]
24040002 150,00
24/04/2026 EMPENHO: 24030015
***.657.793-**
JOSE MANOEL DE MELO
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR JOSÉ MANOEL DE MELO, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS VIAGENS A CID [...]
24040003 150,00
24/04/2026 EMPENHO: 16030046
***.657.793-**
JOSE MANOEL DE MELO
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR JOSÉ MANOEL DE MELO, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS VIAGENS A CID [...]
24040005 150,00
24/04/2026 EMPENHO: 01040025
***.285.073-**
JOSE ADAILDO CARNEIRO
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
24040007 150,00
24/04/2026 EMPENHO: 06040008
***.285.073-**
JOSE ADAILDO CARNEIRO
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
24040008 150,00
24/04/2026 EMPENHO: 09040016
***.992.883-**
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
24040009 150,00
24/04/2026 EMPENHO: 02040001
***.992.883-**
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
24040010 150,00
24/04/2026 EMPENHO: 15040008
***.809.493-**
PAULO BERG MELGAÇO
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR PAULO BERG MELGAÇO CHEFE DO GABINETE EDO PREFEITO, DA CHEFIA DO GABINETE TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 6000 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE [...]
24040011 2.100,00
24/04/2026 EMPENHO: 18030011
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 27110220250511 E LICITAÇÃO : 271 [...]
24040012 1.986,60
24/04/2026 EMPENHO: 26030014
36.154.309/0001-83
M V DE LIMA BATISTA ME
18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO: 27110220250522 E LICITAÇÃO [...]
24040013 926,69
24/04/2026 EMPENHO: 13020013
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
24040016 936,89
24/04/2026 EMPENHO: 13020014
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
24040018 836,97
24/04/2026 EMPENHO: 13020010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
24040020 4.384,00
24/04/2026 EMPENHO: 13020016
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
24040021 3.816,94
24/04/2026 EMPENHO: 13020011
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
24040027 1.050,00
24/04/2026 EMPENHO: 02030085
05.033.853/0001-43
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA ( SISAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
24040028 2.755,46
24/04/2026 EMPENHO: 16040001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
24040029 40.011,00

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