Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
18/03/2024 |
EMPENHO: 02010120
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
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3.843,77 |
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18/03/2024 |
EMPENHO: 02010120
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
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668,18 |
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18/03/2024 |
EMPENHO: 08010246
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CO [...]
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400,00 |
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18/03/2024 |
EMPENHO: 02010039
10.778.201/0001-78
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE DESTE MUNICÍPIO [...]
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2.029,50 |
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15/03/2024 |
EMPENHO: 02010005
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
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7.590,66 |
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15/03/2024 |
EMPENHO: 01020005
03.565.704/0001-08
NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA SEDE E NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓR [...]
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413.700,21 |
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15/03/2024 |
EMPENHO: 29020011
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV [...]
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686,00 |
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15/03/2024 |
EMPENHO: 29020013
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
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205,80 |
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15/03/2024 |
EMPENHO: 29020012
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
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1.117,20 |
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15/03/2024 |
EMPENHO: 01030003
545.XXX.XXX-00
AURELIANO DANTAS FILHO
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO CLIENTE AURELIANO DANTAS FILHO, AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.
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245,00 |
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14/03/2024 |
EMPENHO: 01020099
12.070.046/0001-66
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120 [...]
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1.570,00 |
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14/03/2024 |
EMPENHO: 01020123
12.070.046/0001-66
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº2 [...]
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280,00 |
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14/03/2024 |
EMPENHO: 01020106
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME [...]
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319.366,40 |
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14/03/2024 |
EMPENHO: 01020104
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃ [...]
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12.984,00 |
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14/03/2024 |
EMPENHO: 01020105
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME [...]
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105.584,42 |
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14/03/2024 |
EMPENHO: 08010192
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
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24,00 |
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14/03/2024 |
EMPENHO: 02010278
05.033.853/0001-43
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE TUCUNS, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO [...]
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37,62 |
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14/03/2024 |
EMPENHO: 02010278
05.033.853/0001-43
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE TUCUNS, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO [...]
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37,61 |
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14/03/2024 |
EMPENHO: 02010277
05.033.853/0001-43
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO [...]
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36,60 |
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14/03/2024 |
EMPENHO: 08010206
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
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12,00 |
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14/03/2024 |
EMPENHO: 20020004
32.279.643/0001-02
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇ [...]
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173.600,00 |
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14/03/2024 |
EMPENHO: 28020001
32.279.643/0001-02
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : [...]
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63.600,00 |
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13/03/2024 |
EMPENHO: 17010004
37.984.495/0001-40
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
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102,18 |
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13/03/2024 |
EMPENHO: 01020018
12.070.046/0001-66
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 231001202 [...]
|
13.507,30 |
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13/03/2024 |
EMPENHO: 19010001
02.002.373/0001-27
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUSIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO SEMANA PEDAGÓGICA (22 A 23 DE JANEIRO), REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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10.175,00 |
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13/03/2024 |
EMPENHO: 02010006
12.884.672/0003-58
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONI [...]
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898,50 |
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13/03/2024 |
EMPENHO: 01020126
12.070.046/0001-66
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS , CONFORME O [...]
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652,00 |
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13/03/2024 |
EMPENHO: 01020124
12.070.046/0001-66
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - S [...]
|
140,00 |
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13/03/2024 |
EMPENHO: 01020125
12.070.046/0001-66
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E [...]
|
140,00 |
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13/03/2024 |
EMPENHO: 08010174
40.524.644/0001-01
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, NAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E ECOSISTEMAS COMUNICATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORM [...]
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5.000,00 |
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