Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
26/08/2024 |
EMPENHO: 22070038
29.270.418/0001-09
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061101202304, E CONTRATO Nº 061101202304
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10.146,43 |
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26/08/2024 |
EMPENHO: 22070035
23.584.940/0001-70
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230511
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1.156,67 |
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26/08/2024 |
EMPENHO: 22070039
23.584.940/0001-70
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230507
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91,80 |
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26/08/2024 |
EMPENHO: 22070036
23.584.940/0001-70
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230511
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1.535,77 |
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26/08/2024 |
EMPENHO: 22070029
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230510
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2.074,21 |
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26/08/2024 |
EMPENHO: 22070028
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230510
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24.733,42 |
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26/08/2024 |
EMPENHO: 22070030
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230510
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949,92 |
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26/08/2024 |
EMPENHO: 22070021
46.440.571/0001-48
WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170301202305SRP E CONTRATO Nº 170301202305127
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12.210,00 |
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26/08/2024 |
EMPENHO: 25060005
16.970.003/0001-98
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 08100120230520 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08 [...]
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27,79 |
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26/08/2024 |
EMPENHO: 02010191
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E [...]
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2.417,85 |
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26/08/2024 |
EMPENHO: 09070065
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213453
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156,52 |
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26/08/2024 |
EMPENHO: 13080001
08.989.001/0001-12
G VASCONCELOS NETO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA AMTT, CONFORME LICITAÇÃO Nº 110101202205PE, E CONTRATO Nº 11010120220511.
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1.353,50 |
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26/08/2024 |
EMPENHO: 05080030
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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69,00 |
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26/08/2024 |
EMPENHO: 05080030
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
69,00 |
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26/08/2024 |
EMPENHO: 08010253
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021506 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 060401202106
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400,00 |
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26/08/2024 |
EMPENHO: 01030143
11.282.947/0001-59
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO P [...]
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3.405,86 |
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26/08/2024 |
EMPENHO: 01030143
11.282.947/0001-59
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO P [...]
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3.405,86 |
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26/08/2024 |
EMPENHO: 01030125
11.282.947/0001-59
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFOR [...]
|
4.540,80 |
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26/08/2024 |
EMPENHO: 01030125
11.282.947/0001-59
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFOR [...]
|
4.540,80 |
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26/08/2024 |
EMPENHO: 02010004
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
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1.973,85 |
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26/08/2024 |
EMPENHO: 09070093
40.454.732/0001-76
LB CONSTRUÇÕES LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA NA E.E.B. MARIA BARBOSA DE HOLANDA - EMBIRIBAS. JUNTO A SECRETARA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 190601202307 E LICITACAO 190601 [...]
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245.299,03 |
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23/08/2024 |
EMPENHO: 15070007
11.652.372/0001-19
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUIFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO [...]
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1.200,00 |
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23/08/2024 |
EMPENHO: 15070006
11.652.372/0001-19
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUIFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº10.11.01/2022.05- [...]
|
480,00 |
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23/08/2024 |
EMPENHO: 09070062
441.XXX.XXX-04
BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, 1303, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAD-ÚNICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 070101202101, E CONTRATO Nº 20213 [...]
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2.000,00 |
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23/08/2024 |
EMPENHO: 12070009
123.XXX.XXX-34
MARIA TELES OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, 1645, BAIRRO TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA. CONFORM [...]
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2.300,00 |
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23/08/2024 |
EMPENHO: 02010139
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO.
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1.817,87 |
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23/08/2024 |
EMPENHO: 19070021
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACE [...]
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8.770,03 |
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23/08/2024 |
EMPENHO: 19070020
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACE [...]
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4.432,98 |
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23/08/2024 |
EMPENHO: 03060068
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE INTERESSE DA STDS, DESTE MUNICÍPIO.
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156,13 |
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23/08/2024 |
EMPENHO: 03060025
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFER [...]
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6.092,87 |
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