Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 31070184 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- EFETIVO E COMISSIONADO
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158018 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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1.145,92 |
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TALÃO: 31070185 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- EFETIVO E COMISSIONADO
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158016 - SINDSEP
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19,60 |
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TALÃO: 31070187 - DATA: 31/07/2024
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
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310,48 |
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TALÃO: 31070188 - DATA: 31/07/2024
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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658,56 |
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TALÃO: 31070189 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- TEMPORARIO
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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317,70 |
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TALÃO: 31070190 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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376,00 |
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TALÃO: 31070191 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
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4.318,86 |
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TALÃO: 31070192 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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455,89 |
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TALÃO: 31070193 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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630,98 |
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TALÃO: 31070194 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158017 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
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5.556,13 |
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TALÃO: 31070195 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158018 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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1.985,24 |
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TALÃO: 31070196 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158016 - SINDSEP
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14,72 |
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TALÃO: 31070197 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
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2.024,43 |
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TALÃO: 31070198 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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1.262,16 |
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TALÃO: 31070199 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158017 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
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4.747,13 |
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TALÃO: 31070200 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158016 - SINDSEP
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127,00 |
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TALÃO: 31070201 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO -AMTT - TEMPORARIO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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211,80 |
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TALÃO: 31070202 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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586,18 |
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TALÃO: 31070203 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
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5.493,78 |
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TALÃO: 31070204 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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1.677,10 |
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TALÃO: 31070205 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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151,24 |
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TALÃO: 31070206 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
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433,21 |
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TALÃO: 31070207 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158017 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
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6.432,05 |
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TALÃO: 31070208 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158018 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3.146,43 |
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TALÃO: 31070209 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158016 - SINDSEP
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167,45 |
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TALÃO: 31070210 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AGNTE POLITICO
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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798,81 |
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TALÃO: 31070211 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AGNTE POLITICO
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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809,32 |
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TALÃO: 31070212 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
|
2.904,88 |
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TALÃO: 31070213 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
282,40 |
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TALÃO: 31070214 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158017 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
|
4.079,78 |
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