lC - Lista de empenhos.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 213.476.312,24

Total liquidado

R$ 121.838.012,10

Total pago

R$ 119.418.065,24

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 6033 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 10:58:15
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 19050150 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 153488(NET ONDA)
19,20 0,00 0,00
EMPENHO: 19050148 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 153490(NET ONDA)
67,20 0,00 0,00
EMPENHO: 19050146 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 287(D LIMA)
402,60 0,00 0,00
EMPENHO: 19050102 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 300619(NET ONDA)
67,20 0,00 0,00
EMPENHO: 19050099 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 43774(7SERV)
2,11 0,00 0,00
EMPENHO: 19050095 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 38454(CONECTA EQUIPAMENTOS)
25,92 0,00 0,00
EMPENHO: 19050091 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 247(AVAM SERVICOS)
351,60 0,00 0,00
EMPENHO: 19050087 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 300616(NET ONDA)
9,60 0,00 0,00
EMPENHO: 19050082 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 43781(7SERV)
2,50 0,00 0,00
EMPENHO: 19050078 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 286(D LIMA)
209,55 0,00 0,00
EMPENHO: 19050006 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 43780(7SERV)
7,49 0,00 0,00
EMPENHO: 19050004 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 43778(7SERV)
3,35 0,00 0,00
EMPENHO: 19050002 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 38456(CONECTA EQUIPAMENTOS)
3,68 0,00 0,00
EMPENHO: 19050006 - DATA: 19/05/2026
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADO NO CRAS SEDE DIA 26 DE MAIO DE 2026 AS 16H. DE RESPONSABILIDADE DO CRAS JUNTO A SECRETÁRIA [...]
1.040,62 0,00 0,00
EMPENHO: 19050069 - DATA: 19/05/2026
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO, ECONÔMICO - SINDEC
AQUISIÇÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE AMONTADA.
225,00 0,00 0,00
EMPENHO: 19050066 - DATA: 19/05/2026
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO, ECONÔMICO - SINDEC
AQUISIÇÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE AMONTADA.
225,00 0,00 0,00
EMPENHO: 19050073 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO, ECONÔMICO - SINDEC
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 43770(7SERV)
4,24 0,00 0,00
EMPENHO: 19050071 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO, ECONÔMICO - SINDEC
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 162294(NET ONDA)
10,80 0,00 0,00
EMPENHO: 19050067 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO, ECONÔMICO - SINDEC
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 162295(NET ONDA)
10,80 0,00 0,00
EMPENHO: 19050064 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO, ECONÔMICO - SINDEC
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 255(AVAM SERVICOS)
351,60 0,00 0,00
EMPENHO: 19050174 - DATA: 19/05/2026
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2021-08 E O PROCESSO Nº 06.10.01/2021.05-05-PE.
1.040,00 0,00 0,00
EMPENHO: 19050170 - DATA: 19/05/2026
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-09 E PROCESSO Nº 06.04.01/2021.
400,00 0,00 0,00
EMPENHO: 19050173 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 153491(NET ONDA)
19,20 0,00 0,00
EMPENHO: 19050171 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 105045(NET ONDA)
19,20 0,00 0,00
EMPENHO: 19050169 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 256(AVAM SERVICOS)
351,60 0,00 0,00
EMPENHO: 18050037 - DATA: 18/05/2026
JOSE ADAILDO CARNEIRO
GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
150,00 150,00 150,00
EMPENHO: 18050036 - DATA: 18/05/2026
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
150,00 150,00 150,00
EMPENHO: 18050003 - DATA: 18/05/2026
MAPPE BRASIL LTDA
SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 190501202505136 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 1905012025051
5.289,70 0,00 0,00
EMPENHO: 18050008 - DATA: 18/05/2026
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOTMR [...]
831,36 831,36 831,36
EMPENHO: 18050035 - DATA: 18/05/2026
COOPERATIVA DOS PECUARISTAS AGRICULTORES E PESCAD
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
36.387,46 36.387,46 36.387,46

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