Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
02/07/2024 |
EMPENHO: 08010269
35.055.771/0001-60
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO [...]
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632,70 |
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02/07/2024 |
EMPENHO: 08010253
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021506 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 060401202106
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400,00 |
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02/07/2024 |
EMPENHO: 08010198
35.055.771/0001-60
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE SISTEMA, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120210604 E CO [...]
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527,25 |
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02/07/2024 |
EMPENHO: 25060006
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
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1.078,00 |
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02/07/2024 |
EMPENHO: 25060007
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV [...]
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686,00 |
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02/07/2024 |
EMPENHO: 08010154
35.055.771/0001-60
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR (C [...]
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6.432,45 |
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02/07/2024 |
EMPENHO: 01040066
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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333,02 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 31050024
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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6.000,00 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 07030007
11.652.372/0001-19
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO [...]
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1.920,00 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 07030008
11.652.372/0001-19
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.05 [...]
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120,00 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 27050004
11.652.372/0001-19
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº10.11.01/2022.05- [...]
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840,00 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 27050005
11.652.372/0001-19
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO [...]
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2.400,00 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 03060028
28.036.738/0001-28
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUANDO EM REGIME DE PLANTÕES DE FINAIS DE SEMANA, JUNTO AO ANEXO DO DISTRITO DE ICARAÍ, VINCULADO AS UNIDADES [...]
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4.374,00 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 03060037
28.036.738/0001-28
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 22050120230504 E LICITAÇÃO 220501202305SRP.
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1.858,95 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 10060019
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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242,07 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 24050004
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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1.322,61 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 03060067
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. TARIFAS FOPAG.
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11,72 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 01070002
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 780312/2012/MTUR/CAIXA, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO(A) MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADO(A) PEL [...]
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4.505,98 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 02010120
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
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1.235,55 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 08010232
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503.
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3.000,00 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 08010232
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503.
|
3.000,00 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 08010232
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503.
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3.000,00 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 08010232
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503.
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3.000,00 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 01020070
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 2021 [...]
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800,00 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 01020075
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD- PBF CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE [...]
|
400,00 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 01020119
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212784 E [...]
|
1.400,00 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 01020074
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
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200,00 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 01030063
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD- PBF CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE [...]
|
400,00 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 01030062
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 2021 [...]
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800,00 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 01040073
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 2021 [...]
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800,00 |
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