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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 6937 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/11/2024 - 15:54:29
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
04/06/2024 EMPENHO: 03060067
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. TARIFAS FOPAG.
1.518,36
04/06/2024 EMPENHO: 03060011
09.529.215/0001-79
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA
14.397,52
03/06/2024 EMPENHO: 07050001
33.152.064/0002-48
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
26.480,00
03/06/2024 EMPENHO: 03060067
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. TARIFAS FOPAG.
2.868,14
03/06/2024 EMPENHO: 03060046
271.XXX.XXX-25
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO:0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA UMA CESTA BASICA NO VALOR R$7 [...]
3.000,00
31/05/2024 EMPENHO: 31050054
FOPAG - FUNDEB 30% CONTRATADOS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
36.187,65
31/05/2024 EMPENHO: 31050056
FOPAG - FUNDEB 70% CONTRATADOS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
3.995,36
31/05/2024 EMPENHO: 31050057
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO EJA 70% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
30.926,46
31/05/2024 EMPENHO: 31050056
FOPAG - FUNDEB 70% CONTRATADOS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
1.296.231,08
31/05/2024 EMPENHO: 31050060
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PAGAMENTO DE VENCIMENTO,GRATIFICAÇOES,HORA EXTRA,13 SALARIO, FERIA DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO FUNDEB 70 DO INFANTIL TEMPORARIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
405.671,55
31/05/2024 EMPENHO: 31050056
FOPAG - FUNDEB 70% CONTRATADOS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
225.681,97
31/05/2024 EMPENHO: 31050036
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO -AMTT - TEMPORARIO
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
3.120,52
31/05/2024 EMPENHO: 31050038
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- TEMPORARIO
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
2.824,00
31/05/2024 EMPENHO: 31050044
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO DO CRAS) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
2.253,99
31/05/2024 EMPENHO: 31050047
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO- STDS - TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
19.845,30
31/05/2024 EMPENHO: 31050040
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS - TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
13.896,00
31/05/2024 EMPENHO: 31050041
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAAMENTO CAD UNICO - TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( CAD UNICO TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
12.708,00
31/05/2024 EMPENHO: 31050044
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO DO CRAS) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
40.922,00
31/05/2024 EMPENHO: 31050046
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - TEMP
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO DO CREAS) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
9.078,00
31/05/2024 EMPENHO: 31050041
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAAMENTO CAD UNICO - TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( CAD UNICO TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
2.520,00
31/05/2024 EMPENHO: 31050065
FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
24.240,97
31/05/2024 EMPENHO: 31050065
FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
800,12
31/05/2024 EMPENHO: 31050066
FOPAG - FARMACIA BASICA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
1.553,20
31/05/2024 EMPENHO: 31050069
FOPAG - ENDEMIAS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR
1.412,00
31/05/2024 EMPENHO: 31050072
FOPAG - MAC
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
446.762,91
31/05/2024 EMPENHO: 31050072
FOPAG - MAC
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
4.182,33
31/05/2024 EMPENHO: 31050074
FOPAG - PAB
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMAENTO DE VENCIMENTOS,GRATICAOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIS DO PESSOAL CIVIL(PAB TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
271.943,52
31/05/2024 EMPENHO: 31050074
FOPAG - PAB
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMAENTO DE VENCIMENTOS,GRATICAOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIS DO PESSOAL CIVIL(PAB TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
4.661,92
31/05/2024 EMPENHO: 31050075
FOPAG - MAC
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
36.467,04
31/05/2024 EMPENHO: 31050076
FOPAG - SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
10.148,50

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