Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
21/02/2025 |
EMPENHO: 23010003
11.675.541/0001-36
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025. [...]
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39.334,00 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 23010005
11.675.541/0001-36
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025. [...]
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49.299,00 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 23010002
11.675.541/0001-36
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025. [...]
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8.000,00 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 23010007
11.675.541/0001-36
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025. [...]
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3.890,00 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 23010006
11.675.541/0001-36
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025. [...]
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46.955,00 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 02010145
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.124/2021, DE 22 DE ABRIL 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO E [...]
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9.185,96 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 02010238
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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12.842,00 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 02010238
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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3.017,00 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 02010237
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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10.462,00 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 02010237
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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480,00 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 02010235
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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230,00 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 30010001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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187,50 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 02010315
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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2.817,09 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 02010198
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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4.247,36 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 02010223
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA [...]
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88,30 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 21020008
01.700.884/0001-50
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO EM PAGAMENTO QUE ORA SE REALIZA, ATRAVÉS DESTA UNIDADE,
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108,17 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 06010075
39.336.452/0001-84
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE REFORMA NA E.E.B. CUSTÓDIO BANDEIRA DOS SANTOS - MUTUCA, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE AMONTADA- CE. CONFORME CONTRATO: 27.12.01/2024.08 E LICITAÇ [...]
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257.655,14 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
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6.819,26 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
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15.925,26 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 02010009
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
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19.767,49 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 06010068
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL/REFORMA DA UNIDADE EDUCACIONAL E.E.B. JOSÉ COELHO DE MORAIS, NA LOCALIDADE DE TRINTA E NOVE-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CON [...]
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4.840,91 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 06010067
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL/REFORMA JUNTO A UNIDADE EDUCACIONAL E.E.C.T.I MARIA ELISBÃNIA DOS SANTOS, NO DISTRITO DE CAETANOS- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA [...]
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6.022,58 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 06010066
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL/REFORMA DA UNIDADE EDUCACIONAL E.E.B. T.I SARGENTO FRANCISCO DE CASTRO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO-SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME [...]
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28.984,15 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 06010065
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL/REFORMA DA UNIDADE EDUCACIONAL E.E.B.T.I PROFESSORA LUIZA TELES, NA DISTRITO DE ARACATIARA-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CON [...]
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16.290,68 |
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21/02/2025 |
EMPENHO: 06010069
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL/REFORMA DA UNIDADE EDUCACIONAL E.E.B.T.I DOMINGOS CARLOS DAMASCENO, NA LOCALIDADE DE PACOVAS-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CO [...]
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105.100,25 |
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20/02/2025 |
EMPENHO: 02010320
FOPAG - SAAE
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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43.825,75 |
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20/02/2025 |
EMPENHO: 20020005
FOPAG - SAAE
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SALDOS DE SALÁRIOS E 13º PROPORCIONAL DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO AO SAAE.
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164,72 |
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20/02/2025 |
EMPENHO: 02010097
FOPAG - IPM
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.624,00 |
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20/02/2025 |
EMPENHO: 02010321
FOPAG - SAAE
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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32.192,56 |
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20/02/2025 |
EMPENHO: 20020006
FOPAG - SAAE
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SALDOS DE SALÁRIOS E 13º PROPORCIONAL DE SERVIDOR JUNTO AO SAAE.
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1.375,00 |
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