Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 10070046
40.524.644/0001-01
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO NAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
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6.250,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01090011
26.681.201/0001-95
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
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5.000,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01070075
739.XXX.XXX-49
MARIA CLABINEIDE SANTANA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, 790, BAIRRO FLORES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, LICITAÇÃO 300302202201DP E CONTRATO 30030220 [...]
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1.500,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01090138
34.929.854/0001-79
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, UR [...]
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486.632,80 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 08090009
42.496.541/0001-00
V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXECUÇÃO DA REFORMA JUNTO A ESCOLA E.E.B. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA DA CAL, VINCULADA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCE [...]
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93.224,38 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01070171
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
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19.307,59 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 06030019
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
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63.583,31 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01070171
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
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38.288,46 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02060094
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
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9.449,19 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01070171
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
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52.684,26 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100051
FOPAG - SAAE
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010 [...]
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36.379,67 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02010320
FOPAG - SAAE
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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3.490,60 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02060111
FOLHA DE PAGAMENTO IPM TEMPORÁRIO
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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4.554,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100049
FOPAG - SAAE
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010321,
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11.260,08 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02010321
FOPAG - SAAE
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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24.733,28 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01070166
FOPAG - IPM
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010096,
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13.467,86 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01070166
FOPAG - IPM
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010096,
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29.570,26 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 20100021
FOPAG - IPM
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.961,51 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080032
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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7.956,20 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02010140
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
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252,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090062
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
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3.532,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090047
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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176,90 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090047
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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19.553,24 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090137
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
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4.028,08 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090061
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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326,67 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090061
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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9.946,63 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090065
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
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851,51 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02010065
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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668,33 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02010065
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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12.418,22 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090065
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
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1.267,04 |
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