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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 6400 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 14:52:12
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
29/10/2025 EMPENHO: 01090118
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA.
880,64
29/10/2025 EMPENHO: 03020062
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
39.571,68
29/10/2025 EMPENHO: 01070138
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010061,
27.619,59
29/10/2025 EMPENHO: 03020062
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
746,33
29/10/2025 EMPENHO: 03020062
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
9.142,95
29/10/2025 EMPENHO: 01090067
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
865,64
29/10/2025 EMPENHO: 13100006
05.135.166/0001-39
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.47 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11..01/ [...]
2.148,80
29/10/2025 EMPENHO: 13100008
05.135.166/0001-39
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. [...]
3.798,00
29/10/2025 EMPENHO: 13100007
05.135.166/0001-39
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.47 [...]
2.532,00
29/10/2025 EMPENHO: 20100002
53.854.794/0001-17
CRISTIANO JOSE P. DE SOUSA
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 080701202505 E CONTRATO: 0 [...]
24.689,20
29/10/2025 EMPENHO: 25090001
12.884.672/0003-58
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 240401202405 CONTRATO: 24040120240503
3.851,52
29/10/2025 EMPENHO: 01100031
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, FLUORETADA, SEM GÁS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: INODORA, INSÍPIDA E INCOLOR, EMBALADA EM GARRAFÃO PLÁSTICO CONTENDO 20 L, P [...]
610,00
29/10/2025 EMPENHO: 08100007
08.989.001/0001-12
G VASCONCELOS NETO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, BEM COMO REMANEJAMENTO, DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N.º 11010120220504 E LICIT [...]
1.829,50
29/10/2025 EMPENHO: 02100006
08.989.001/0001-12
G VASCONCELOS NETO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO À SECRETARIA DE S [...]
725,00
29/10/2025 EMPENHO: 02100005
08.989.001/0001-12
G VASCONCELOS NETO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS AO PROOGRAMA SAÚDE FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO À SECRETARIA DE [...]
1.049,50
29/10/2025 EMPENHO: 08050005
00.940.139/0001-15
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

TARIFA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DE AMONTADA/CE.
338,00
29/10/2025 EMPENHO: 01100028
08.989.001/0001-12
G VASCONCELOS NETO
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO : 110101202205PE CONTRATO : 11010120220512
605,00
29/10/2025 EMPENHO: 01090049
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
808,02
29/10/2025 EMPENHO: 01090049
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
386,52
29/10/2025 EMPENHO: 01090049
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
217,13
29/10/2025 EMPENHO: 01070096
50.904.313/0001-42
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA CONFORME LICITAÇÃO : 040601202501 CONTRATO : 04060 [...]
4.400,00
29/10/2025 EMPENHO: 01100042
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
2.589,80
29/10/2025 EMPENHO: 01070037
03.203.151/0001-35
JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE, CONFORME LICITAÇÃO: 060101202201DP E CONTRATO: 060101202201DP.
1.445,00
28/10/2025 EMPENHO: 02010036
44.783.161/0001-74
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RATEIO À DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONS [...]
30.000,00
28/10/2025 EMPENHO: 02010042
12.939.977/0001-58
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSE DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSO [...]
57.905,76
28/10/2025 EMPENHO: 06100036
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO

EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
8.546,00
24/10/2025 EMPENHO: 01100027
050.XXX.XXX-06
IRLANDO ALVES MARANHAO
02 - GABINETE DO PREFEITO

REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50,OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÃO, ASSESSSOR DE APO [...]
150,00
24/10/2025 EMPENHO: 02100003
022.XXX.XXX-84
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO

REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSE [...]
150,00
24/10/2025 EMPENHO: 06100034
050.XXX.XXX-06
IRLANDO ALVES MARANHAO
02 - GABINETE DO PREFEITO

REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50,OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÃO, ASSESSSOR DE APO [...]
150,00
24/10/2025 EMPENHO: 01100026
022.XXX.XXX-84
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO

REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSE [...]
150,00

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