lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3882 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/08/2025 - 12:48:20
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
09/06/2025 EMPENHO: 03020065
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
02 - GABINETE DO PREFEITO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA-CE
583,71
09/06/2025 EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
39,80
09/06/2025 EMPENHO: 02050084
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE VILA NOVA ARACATIARA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
466,20
09/06/2025 EMPENHO: 02050084
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE VILA NOVA ARACATIARA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
428,71
09/06/2025 EMPENHO: 02050084
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE VILA NOVA ARACATIARA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
635,45
09/06/2025 EMPENHO: 02050061
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
183.187,90
09/06/2025 EMPENHO: 02050064
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
53.814,74
09/06/2025 EMPENHO: 01040007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
399,33
09/06/2025 EMPENHO: 02050078
04.368.344/0001-09
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
5.603,26
09/06/2025 EMPENHO: 02050077
04.368.344/0001-09
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
8.039,46
09/06/2025 EMPENHO: 02010052
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TARIFAS DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
964,59
09/06/2025 EMPENHO: 02010243
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TARIFAS DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDAS DO (CEJA) CENTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
74,82
09/06/2025 EMPENHO: 01040068
26.859.658/0001-47
TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA ELABORAR PARECER TÉNICOS, ORÇAMENTOS JUSTIFICADOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PA [...]
7.499,99
09/06/2025 EMPENHO: 12050003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

SERVIÇO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE.
3.678,00
09/06/2025 EMPENHO: 02050044
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
47.219,80
09/06/2025 EMPENHO: 12050007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
40.843,60
09/06/2025 EMPENHO: 20050005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
7.674,00
09/06/2025 EMPENHO: 22050003
06.938.660/0001-02
MEMP CONSTRUÇÕES LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA A LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO MUNICÍPIO DE AMON [...]
176.124,11
06/06/2025 EMPENHO: 02050124
FOPAG - PAB SAÚDE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFICAS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO PAB DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
450,00
06/06/2025 EMPENHO: 01040118
FOPAG - FUNDEB 70%
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
3.178,05
06/06/2025 EMPENHO: 02010068
FOPAG - INFRAESTRUTURA EFETIVOS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
1.109,64
06/06/2025 EMPENHO: 01040117
FOPAG - FUNDEB 70%
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
455,40
06/06/2025 EMPENHO: 02040003
28.036.738/0001-28
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230529 E LIC [...]
1.180,98
06/06/2025 EMPENHO: 13050005
23.584.940/0001-70
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 [...]
19.574,00
06/06/2025 EMPENHO: 25040013
19.255.771/0001-58
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº08.10.01/2023.05.94 LICITAÇÃO Nº 08.10.0 [...]
5.622,00
06/06/2025 EMPENHO: 26050001
33.152.064/0002-48
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
34.755,00
06/06/2025 EMPENHO: 01040005
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
2.809,72
06/06/2025 EMPENHO: 28030003
16.970.003/0001-98
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
547,85
06/06/2025 EMPENHO: 14040007
44.205.333/0001-22
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. PROCESSO ESTA SENDO FEITO COM BASE A ALTERAÇÃO NO EMPENHO 10.02.0005, [...]
7.816,60
06/06/2025 EMPENHO: 23040015
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
63.382,01

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