Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
30/07/2024 |
EMPENHO: 08010083
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202105PE.
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3.305,68 |
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30/07/2024 |
EMPENHO: 08010083
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202105PE.
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3.473,35 |
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30/07/2024 |
EMPENHO: 08010083
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202105PE.
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3.321,25 |
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30/07/2024 |
EMPENHO: 08010045
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-SRP.
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2.412,74 |
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30/07/2024 |
EMPENHO: 08010045
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-SRP.
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2.134,41 |
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30/07/2024 |
EMPENHO: 08010045
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-SRP.
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2.438,83 |
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30/07/2024 |
EMPENHO: 08010045
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-SRP.
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2.095,72 |
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30/07/2024 |
EMPENHO: 08010284
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
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400,00 |
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30/07/2024 |
EMPENHO: 08010284
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
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400,00 |
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30/07/2024 |
EMPENHO: 08010284
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
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400,00 |
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30/07/2024 |
EMPENHO: 08010248
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E LICITA [...]
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1.400,00 |
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30/07/2024 |
EMPENHO: 08010248
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E LICITA [...]
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1.400,00 |
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30/07/2024 |
EMPENHO: 08010248
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E LICITA [...]
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1.400,00 |
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30/07/2024 |
EMPENHO: 08010248
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E LICITA [...]
|
1.400,00 |
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30/07/2024 |
EMPENHO: 08010212
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06 [...]
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400,00 |
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30/07/2024 |
EMPENHO: 08010212
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06 [...]
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400,00 |
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30/07/2024 |
EMPENHO: 08010212
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06 [...]
|
400,00 |
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30/07/2024 |
EMPENHO: 08010212
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06 [...]
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400,00 |
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30/07/2024 |
EMPENHO: 08010268
271.XXX.XXX-25
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO:0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA UMA CESTA BASICA NO VALOR R$7 [...]
|
3.000,00 |
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30/07/2024 |
EMPENHO: 02010279
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022
|
48.412,89 |
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30/07/2024 |
EMPENHO: 08010299
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
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6.556,70 |
|
30/07/2024 |
EMPENHO: 08010299
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
15.212,43 |
|
30/07/2024 |
EMPENHO: 08010299
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
18.882,67 |
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30/07/2024 |
EMPENHO: 01040068
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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23,17 |
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29/07/2024 |
EMPENHO: 16070003
48.446.147/0001-36
EDITORA MAFENI LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONFORME LICITAÇÃO 140501202405SRP CONTRATO 1405012024SRP
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371.704,40 |
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29/07/2024 |
EMPENHO: 26020002
41.138.978/0001-00
FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE.
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158,40 |
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29/07/2024 |
EMPENHO: 01030001
10.158.356/0001-01
CPX DISTRIBUIDORA S/A
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº19.12. [...]
|
14.100,00 |
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29/07/2024 |
EMPENHO: 26020010
23.192.494/0001-59
PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE.
|
2.654,20 |
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29/07/2024 |
EMPENHO: 29040004
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305-PE.
|
699,20 |
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29/07/2024 |
EMPENHO: 15050004
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
|
389,00 |
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