lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3819 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/08/2025 - 15:49:57
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
21/07/2025 EMPENHO: 02060038
04.368.344/0001-09
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
1.461,72
21/07/2025 EMPENHO: 29050012
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO D.O.CE, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 2309 [...]
857,29
21/07/2025 EMPENHO: 02070019
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO D.O.CE, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 2309 [...]
1.189,98
21/07/2025 EMPENHO: 02050085
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO: [...]
150,00
21/07/2025 EMPENHO: 06010046
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E [...]
3.000,00
21/07/2025 EMPENHO: 02010242
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TARIFAS DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
243,82
21/07/2025 EMPENHO: 03010001
35.055.771/0001-60
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110 [...]
579,97
21/07/2025 EMPENHO: 02050134
36.519.422/0006-20
IVG BRASIL LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE A RELAÇAMENTO DE EMPENHO Nº02.09.0005, DE AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DESTINADO AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, [...]
469.029,50
18/07/2025 EMPENHO: 02010320
FOPAG - SAAE
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
41.277,61
18/07/2025 EMPENHO: 02010321
FOPAG - SAAE
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
35.438,29
18/07/2025 EMPENHO: 02050083
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
9.896,33
18/07/2025 EMPENHO: 02050083
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
5.223,21
18/07/2025 EMPENHO: 02050083
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
30,55
18/07/2025 EMPENHO: 02010065
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
229,09
18/07/2025 EMPENHO: 02010133
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
9.679,11
18/07/2025 EMPENHO: 01070081
24.846.029/0001-57
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE

COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA [...]
15.375,00
18/07/2025 EMPENHO: 30040003
40.815.897/0001-26
J G MARQUES
02 - GABINETE DO PREFEITO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA ,COM A LICITAÇÃO 121201202405 E DO CONTRATO 12120120240517
1.392,55
18/07/2025 EMPENHO: 20050006
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA ,COM A LICITAÇÃO 121201202405 E DO CONTRATO 12120120240502
1.514,00
18/07/2025 EMPENHO: 13030001
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 22110120240523 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 221101202405.
4.074,10
18/07/2025 EMPENHO: 26030004
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO 22110120240524 E [...]
1.553,03
18/07/2025 EMPENHO: 17020007
16.970.003/0001-98
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM, LICITAÇÃO 081001202305SRP CONTRATO 081001202305126
492,91
18/07/2025 EMPENHO: 02050024
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME ESPECIFICADO NA LICI [...]
383,50
18/07/2025 EMPENHO: 02050022
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME ESPECIFICADO NA LIC [...]
387,84
18/07/2025 EMPENHO: 28040004
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05. [...]
4.153,90
18/07/2025 EMPENHO: 10070032
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
25.337,50
18/07/2025 EMPENHO: 10070030
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
26.953,00
18/07/2025 EMPENHO: 10070031
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
18.956,00
18/07/2025 EMPENHO: 26060007
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

REFERENTE A SERVIÇOS POR TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) ,SENDO SERVIÇOS DE RESERVAS ,EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DE [...]
7.968,22
18/07/2025 EMPENHO: 01070012
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

REFERENTE A SERVIÇOS POR TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) ,SENDO SERVIÇOS DE RESERVAS ,EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DE [...]
963,39
18/07/2025 EMPENHO: 02060100
40.524.644/0001-01
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
02 - GABINETE DO PREFEITO

A REFERENTE DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS COM O OBJE [...]
4.000,00

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