Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2026 |
EMPENHO: 04030006
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DO CRAS PRAIANO, SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, 0, SABIAGUABA, AMONTADA, CEARÁ JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS [...]
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09060018 |
186,07 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 02030023
18.640.470/0001-85
AVAM SERVICOS LTDA
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRAT [...]
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09060023 |
10.654,42 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 02020037
18.640.470/0001-85
AVAM SERVICOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP [...]
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09060012 |
10.654,42 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 04050053
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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09060028 |
2.489,20 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 01040076
41.356.135/0001-71
M A FEITOSA DE SOUSA LTDA EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS, CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE AMONTADAC [...]
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09060015 |
142.250,88 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 09020007
24.501.724/0001-87
MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 190501202505 E DO CONTRATO 19050120250590
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09060011 |
2.790,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 01040039
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010017 [...]
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08060018 |
3.497,91 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 01040039
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010017 [...]
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08060020 |
3.752,19 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 08060018
***.861.403-**
ALEXANDRE SERGIO SALES
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SOBRE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIALMENTE COBRADOS NESTE EXERCICIO.
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08060017 |
19.283,26 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 15050025
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO LL CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL, LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA ? ANOS FINAIS: 8º E 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02/06/2026, LOCA [...]
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08060008 |
2.887,50 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050062
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÃO DE 20 L), DESTINADOS AS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTA [...]
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08060009 |
10.967,80 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050061
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÃO DE 20 L), DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍ [...]
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08060010 |
22.875,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 23030013
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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08060001 |
13.185,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 01040080
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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08060003 |
698,04 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05010219
26.859.658/0001-47
TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA ELABORAR PARECER TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, JUSTIFICADOS, PROJETOS AS-BUILT E DEMAIS DOCUMENTOS NECESS [...]
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08060011 |
7.499,99 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 02030037
35.639.992/0001-86
D LIMA SERVICOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP [...]
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08060013 |
35.170,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 15040022
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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08060005 |
11.402,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 15040022
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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08060006 |
4.380,75 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 15040043
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E [...]
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08060002 |
435,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 02020074
39.336.452/0001-84
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA 3ª (TERCEIRA) ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA/CE. CONFORME CO [...]
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08060014 |
263.945,04 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01040045
06.582.449/0001-91
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS 70%, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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03060001 |
9.283,61 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02010120
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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03060004 |
4.403,20 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050064
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAÚDE ACS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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03060002 |
1.192,36 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02010116
FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A FARMACIA BÁSICA, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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03060003 |
400,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 11050017
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO: 27110220250506 [...]
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03060008 |
1.880,48 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 11050007
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
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03060040 |
13.907,38 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 11050008
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LI [...]
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03060041 |
18.539,43 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 11050001
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LI [...]
|
03060042 |
29.082,24 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 11050003
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMOS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSP LICITA [...]
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03060043 |
39.493,95 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01040006
35.379.116/0001-68
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADO AOS PROGRAMAS PAB/PSFS, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O CONTRATO Nº: 05.12.01/2024.05-19 E PROCESSO [...]
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03060046 |
3.294,00 |
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