Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 05010259
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE GARÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE
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29040047 |
148,45 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 05010152
50.904.313/0001-42
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE CONFORME LICITAÇÃO: 040601202501 E CONTRATO: 040601202501.
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29040048 |
4.400,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 14040002
23.958.279/0001-16
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ( E- CPF) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA - CE
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29040044 |
221,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 28040001
07.135.668/0001-95
DETRAN - CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXAS REFERENTES À REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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29040011 |
81,88 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 06040007
23.958.279/0001-16
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓR [...]
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29040029 |
159,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02020014
35.055.771/0001-60
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18 [...]
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29040015 |
579,97 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 05010304
35.055.771/0001-60
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA / CE COM A LICITAÇÃO 181101202106 E DO CONTRATO 18110120210 [...]
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29040034 |
3.624,83 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 05010289
35.055.771/0001-60
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR (C [...]
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29040038 |
6.432,45 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02030074
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010085.
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29040052 |
945,37 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02020011
12.939.977/0001-58
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSE DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSO [...]
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28040013 |
57.857,30 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02020010
44.783.161/0001-74
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RATEIO À DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONS [...]
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28040012 |
30.000,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 20040003
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO EVENTO PLAMETAS - 2026 - POLO I QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/04/2026, LOCAL: AUDITÓRIO DO POLO UAB, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO M [...]
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28040003 |
1.925,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 20040002
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO EVENTO PLAMETAS - 2026 - POLO II QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/04/2026, LOCAL: AUDITÓRIO DO POLO UAB, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO [...]
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28040004 |
1.925,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 20040001
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO EVENTO PLAMETAS - 2026 - POLO III QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/04/2026, LOCAL: AUDITÓRIO DO POLO UAB, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO [...]
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28040005 |
1.925,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 22040004
04.681.823/0003-42
TRILHA VEICULOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO TRITON DE PLACA THZ3F22, LOTADO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
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28040006 |
1.379,72 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 01040037
55.207.496/0001-60
INSTITUTO ATENA ? IAT ? GESTÃO ESTRATÉGICA EM SERV
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE E A CONTRATADA PARA O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À GESTÃO EDUCACIO [...]
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28040001 |
500.000,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 01040036
55.207.496/0001-60
INSTITUTO ATENA ? IAT ? GESTÃO ESTRATÉGICA EM SERV
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE E A CONTRATADA PARA O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À GESTÃO EDUCACIO [...]
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28040002 |
1.000.000,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 22040005
04.681.823/0003-42
TRILHA VEICULOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REFERENTE AO VEÍCULO TRITON DE PLACA THZ3F22, LOTADO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
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28040008 |
280,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 22040003
04.681.823/0003-42
TRILHA VEICULOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE REVISÃO DE 40.000 KM REFERENTE AO VEÍCULO TRITON DE PLACA THZ3F22, LOTADO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
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28040010 |
405,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 15040012
***.429.653-**
ANTONIO ARNOBIO VASCONCELOS
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21 - SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESELV. ECONÔMICO - SINDEC
REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA NO VALOR DE 600,00 (SEISCENTOS) REAIS CADA PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 2.100,00 (DOIS MIL E CEM) REAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR ANTONIO ARNOBIO VASCO [...]
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27040001 |
2.100,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 27040045
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE TAXA(TA) DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 02/10/2026, PM AMONTADA DO TERMO ADITIVO DO CR 1075244-21.
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27040004 |
1.700,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 15040010
***.363.723-**
SAMUEL LUCAS NEGREIROS DOS SANTOS
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS), PARA O SERVIDOR SAMUEL LUCAS NEGREIROS DOS SANTOS, SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA DA SECRETA [...]
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24040006 |
2.100,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030082
***.657.793-**
JOSE MANOEL DE MELO
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR JOSÉ MANOEL DE MELO, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS VIAGENS A CID [...]
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24040002 |
150,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 24030015
***.657.793-**
JOSE MANOEL DE MELO
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR JOSÉ MANOEL DE MELO, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS VIAGENS A CID [...]
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24040003 |
150,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 16030046
***.657.793-**
JOSE MANOEL DE MELO
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR JOSÉ MANOEL DE MELO, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS VIAGENS A CID [...]
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24040005 |
150,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 01040025
***.285.073-**
JOSE ADAILDO CARNEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
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24040007 |
150,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 06040008
***.285.073-**
JOSE ADAILDO CARNEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
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24040008 |
150,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 09040016
***.992.883-**
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
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24040009 |
150,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02040001
***.992.883-**
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
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24040010 |
150,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 15040008
***.809.493-**
PAULO BERG MELGAÇO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR PAULO BERG MELGAÇO CHEFE DO GABINETE EDO PREFEITO, DA CHEFIA DO GABINETE TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 6000 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE [...]
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24040011 |
2.100,00 |
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