lC - Lista de restos a pagar.

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LISTA DE RESTOS A PAGAR - 2024 Foram encontradas 994 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/11/2024 - 16:11:11
Identificação do pagamento
Origem
Elemento
Histórico
Número RP
Exercício RP
Valor (R$) Mais
PAGAMENTO: 18010013 - DATA: 18/01/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
4.4.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS.
01120263
2023
854,99
PAGAMENTO: 18010014 - DATA: 18/01/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CO [...]
01120019
2023
150,00
PAGAMENTO: 18010015 - DATA: 18/01/2024
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO [...]
01110310
2023
99,10
PAGAMENTO: 18010016 - DATA: 18/01/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205.
01120169
2023
7.790,40
PAGAMENTO: 18010017 - DATA: 18/01/2024
TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI-ME,
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
07070001
2023
4.272,00
PAGAMENTO: 18010018 - DATA: 18/01/2024
GERASILVIO SANTOS DA ROCHA
3.3.90.95.00 - INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO
INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
01120313
2023
972,63
PAGAMENTO: 18010019 - DATA: 18/01/2024
FRANCISCO VASCONCELOS DA COSTA
3.3.90.95.00 - INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO
INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
01120314
2023
972,63
PAGAMENTO: 18010020 - DATA: 18/01/2024
FRANCISCO SALES DA SILVA
3.3.90.95.00 - INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO
INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
01120321
2023
972,63
PAGAMENTO: 18010021 - DATA: 18/01/2024
ELISANDRO MENESES CARNEIRO
3.3.90.95.00 - INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO
INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
01120316
2023
972,63
PAGAMENTO: 18010022 - DATA: 18/01/2024
VIRGILIO OLINDO BARROS
3.3.90.95.00 - INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO
INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
01120332
2023
972,63
PAGAMENTO: 18010023 - DATA: 18/01/2024
FRANCISCO KLEBER SOUSA DE OLIVEIRA
3.3.90.95.00 - INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO
INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
01120319
2023
972,63
PAGAMENTO: 18010024 - DATA: 18/01/2024
FRANCICLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS
3.3.90.95.00 - INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO
INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
01120317
2023
972,63
PAGAMENTO: 18010025 - DATA: 18/01/2024
SERGIO MARQUES DOS SANTOS
3.3.90.95.00 - INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO
INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
01120328
2023
972,63
PAGAMENTO: 18010026 - DATA: 18/01/2024
RICARDO PIRES DA ROCHA
3.3.90.95.00 - INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO
INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
01120327
2023
972,63
PAGAMENTO: 18010027 - DATA: 18/01/2024
ANTÔNIO EDIO DA ROCHA
3.3.90.95.00 - INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO
INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
01120330
2023
972,63
PAGAMENTO: 18010028 - DATA: 18/01/2024
FRANCISCO ROBERLANDIO DE ARAÚJO MATOS
3.3.90.95.00 - INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO
INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
01120320
2023
972,63
PAGAMENTO: 18010029 - DATA: 18/01/2024
FRANCISCO VIANA FEITOSA
3.3.90.95.00 - INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO
INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO)DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
01120322
2023
972,63
PAGAMENTO: 18010030 - DATA: 18/01/2024
FRANCISCO IVO DA SILVA
3.3.90.95.00 - INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO
INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
01120318
2023
972,63
PAGAMENTO: 18010031 - DATA: 18/01/2024
MANUEL ALVES MAGALHÃES NETO
3.3.90.95.00 - INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO
INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
01120326
2023
972,63
PAGAMENTO: 18010032 - DATA: 18/01/2024
JOSE EVILARDO CARNEIRO
3.3.90.95.00 - INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO
INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
01120325
2023
972,63
PAGAMENTO: 18010033 - DATA: 18/01/2024
JOSÉ EUCLIDES SANTOS DA ROCHA
3.3.90.95.00 - INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO
INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
01120324
2023
972,63
PAGAMENTO: 18010034 - DATA: 18/01/2024
JOSE ARNOLDO DE MENESES
3.3.90.95.00 - INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO
INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO)DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
01120323
2023
972,63
PAGAMENTO: 18010035 - DATA: 18/01/2024
SEVERINO RAMO BENTO CABRAL
3.3.90.95.00 - INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO
INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO), DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
01120329
2023
972,63
PAGAMENTO: 18010036 - DATA: 18/01/2024
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 13.12.01/2021.05.68, [...]
27110002
2023
862,02
PAGAMENTO: 18010037 - DATA: 18/01/2024
ARITÔNIO GOMES MARTINS
3.3.90.95.00 - INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO
INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL(DECIMO QUARTO)DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
01120315
2023
972,63
PAGAMENTO: 18010038 - DATA: 18/01/2024
JOSE NILSON SOARES
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS DE RESPONSABILIDAD [...]
03070164
2023
1.500,00
PAGAMENTO: 18010039 - DATA: 18/01/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106-PE- PAB.
01120229
2023
1.800,00
PAGAMENTO: 18010040 - DATA: 18/01/2024
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/E OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES ( BALAS/CILINDROS VAZIOS DE 7M³, PARA ACONDICIONAMENTOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDA [...]
13120001
2023
31.500,00
PAGAMENTO: 18010041 - DATA: 18/01/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959.
01120145
2023
91.395,88
PAGAMENTO: 18010042 - DATA: 18/01/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959.
01120144
2023
16.543,80

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