Identificação do pagamento Origem |
Elemento Histórico |
Número RP Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 11010001 - DATA: 11/01/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADA AO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) ATENDIDAS NOS CRAS , COM APOIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME L [...]
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20120002
2023
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144,00 |
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PAGAMENTO: 11010002 - DATA: 11/01/2024
BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS(CRAS SEDE E CRAS PRAIANO), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA [...]
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12120008
2023
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1.528,00 |
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PAGAMENTO: 11010003 - DATA: 11/01/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO PROCAD SUAS, APROVADO PELA RESOLUÇÃO 21/2023 DO CMAS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12 [...]
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28110003
2023
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2.560,00 |
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PAGAMENTO: 11010004 - DATA: 11/01/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PORTARIA Nº 378/2020 DO MINISTERIO DA CIDADANIA - MC, NO APOIO DAS ATIVIDADES DO PAIF E SCFV. JUNTO A SECRETARIA DO TR [...]
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20120004
2023
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58,65 |
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PAGAMENTO: 11010005 - DATA: 11/01/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05S [...]
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20120001
2023
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144,00 |
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PAGAMENTO: 11010006 - DATA: 11/01/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CREAS, NESSA PERSPECTIVA, O SALDO DESSES RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA QUALIFICAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS NOS SERVIÇO [...]
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15120008
2023
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337,66 |
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PAGAMENTO: 11010007 - DATA: 11/01/2024
CAMÍLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PROCAD: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS D [...]
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31100005
2023
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3.325,00 |
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PAGAMENTO: 11010008 - DATA: 11/01/2024
SIGMA SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE BENS MOVEIS DO CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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01120133
2023
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6.001,00 |
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PAGAMENTO: 11010009 - DATA: 11/01/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 1 [...]
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15120005
2023
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182,58 |
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PAGAMENTO: 11010010 - DATA: 11/01/2024
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.08.01/2021.05.29 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔ [...]
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27060009
2022
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 11010011 - DATA: 11/01/2024
ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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10050015
2023
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11.350,00 |
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PAGAMENTO: 11010012 - DATA: 11/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI, NO VALOR CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022, AO SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, DE RESPONSABILIDADE [...]
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01030167
2023
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8.892,23 |
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PAGAMENTO: 11010013 - DATA: 11/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI, NO VALOR CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, AO SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
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03030002
2023
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4.417,88 |
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PAGAMENTO: 11010014 - DATA: 11/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI, NO VALOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, AO SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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01030166
2023
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2.208,94 |
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PAGAMENTO: 11010015 - DATA: 11/01/2024
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501.
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01090139
2023
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1.218,10 |
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PAGAMENTO: 11010016 - DATA: 11/01/2024
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501.
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01080047
2023
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1.218,10 |
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PAGAMENTO: 11010017 - DATA: 11/01/2024
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459.
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03070082
2023
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1.218,10 |
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PAGAMENTO: 11010018 - DATA: 11/01/2024
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
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3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
REFERENTE AO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 26.04.01/2023.04-SEJUVE, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, SEGURANÇA, PREMIAÇÃO E COMISSÃO ORGANIZADORA DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS ESPORT [...]
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01120153
2023
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46.157,00 |
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PAGAMENTO: 11010019 - DATA: 11/01/2024
LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130 [...]
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02100258
2023
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167.212,50 |
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PAGAMENTO: 11010020 - DATA: 11/01/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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11090012
2023
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35.853,18 |
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PAGAMENTO: 11010021 - DATA: 11/01/2024
ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES, N [...]
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09050008
2023
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10.350,00 |
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PAGAMENTO: 11010022 - DATA: 11/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE [...]
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05120005
2023
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3.705,00 |
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PAGAMENTO: 11010023 - DATA: 11/01/2024
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2022.06-11 E PREGÃO [...]
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01120161
2023
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1.319,78 |
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PAGAMENTO: 10010004 - DATA: 10/01/2024
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE AGUA BRUTA PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE
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01120163
2023
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5.523,43 |
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PAGAMENTO: 10010005 - DATA: 10/01/2024
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 99-100% PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO 31.01.01/2023.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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01090011
2023
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6.361,38 |
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PAGAMENTO: 10010006 - DATA: 10/01/2024
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, STRADA PLACA NOE6C17, PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO N° 20212687 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELE [...]
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12060008
2023
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5.800,00 |
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PAGAMENTO: 10010007 - DATA: 10/01/2024
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 1803012 [...]
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12060017
2023
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31.100,00 |
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PAGAMENTO: 10010008 - DATA: 10/01/2024
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CO [...]
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01110195
2023
|
6.356,00 |
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PAGAMENTO: 10010009 - DATA: 10/01/2024
ICZ GRAVACOES PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ZÉ CANTOR - ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA), PARA SE APRESENTAR NA XVIII REGATA DE PAQUETES DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO [...]
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11120016
2023
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4.000,00 |
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PAGAMENTO: 10010010 - DATA: 10/01/2024
ICZ GRAVACOES PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ZÉ CANTOR - ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA), PARA SE APRESENTAR NA XVIII REGATA DE PAQUETES DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO [...]
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11120016
2023
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36.000,00 |
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