lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Amontada

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13311 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 11/08/2025 - 15:49:57
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/05/2025 05050017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
LIQUIDADO 63.924,80
14/05/2025 03020007
VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
ASSESSORIA E CONSULTÓRIA JURÍDICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N° 25.01.01/2024.02 E PROCESSO N° 25.01. [...]
PAGO 3.720,00
14/05/2025 02050033
GLEISON R VIEIRA - ME
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO EVENTO MAIS APRENDIZAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/05/2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO [...]
LIQUIDADO 1.867,50
14/05/2025 02050032
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL [...]
LIQUIDADO 1.009,40
14/05/2025 02050029
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS [...]
LIQUIDADO 1.283,80
14/05/2025 02050028
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E P [...]
LIQUIDADO 1.078,00
14/05/2025 02040011
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-71 E PROC [...]
PAGO 1.207,55
14/05/2025 02010325
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, COFORME O CONTRATO DE Nº 20213345 E PROCESSO LICITATORI [...]
PAGO 4.445,38
14/05/2025 02010278
G PRIME CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO PUBLIC
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO PRÓ-GESTÃO, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 100502202401 E LIC [...]
PAGO 1.437,50
14/05/2025 02010224
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 523,70
14/05/2025 02010122
BANCO DO BRASIL S.A
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 6,38
14/05/2025 02010122
BANCO DO BRASIL S.A
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 6,38
14/05/2025 02010008
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
PAGO 9.493,66
14/05/2025 01040093
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS QUE ENTREGAM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REGIÃO INTERIORANA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMO [...]
PAGO 4.024,08
14/05/2025 01040070
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMAT [...]
PAGO 7.220,00
14/05/2025 01040063
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
LIQUIDADO 707,00
14/05/2025 01040038
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
PAGO 20.000,00
14/05/2025 01040037
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
PAGO 20.000,00
14/05/2025 01040036
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR (FURGÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
PAGO 10.800,00
14/05/2025 01040008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) ,E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNI [...]
PAGO 28.741,00
13/05/2025 25040003
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA

SOLICITAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO AO EVENTO ALUSIVO MAIO LARANJA JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS SEDE NO DIA 05 DE MAIO DE [...]
LIQUIDADO 4.524,25
13/05/2025 24040003
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS A SEMANA DA INCLUSÃO SOCIAL, REALIZADA PELAS REDES DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 1.017,50
13/05/2025 23040018
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
PAGO 831,36
13/05/2025 23040001
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA

SOLICITO LANCHE E REFEIÇÕES PARA ATENDER A UMA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DOS PRÓXIMOS EVENTOS E AÇÕES QUE SERÃO REALIZADOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 177,52
13/05/2025 16040018
RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSESORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.° 050301202102. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.
PAGO 1.500,00
13/05/2025 16040014
RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DOCEARÁ - TJCE, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-S [...]
PAGO 1.500,00
13/05/2025 15040001
MONTEREY COMERCIAL LTDA

AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240514 LIC [...]
LIQUIDADO 2.230,00
13/05/2025 14040013
E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TOMÉ FILHO, 560, BAIRRO DAS FLORES, MUNICÍPIO DE AMONTADA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO [...]
PAGO 4.500,00
13/05/2025 13050013
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP E CONTRATO Nº 09 [...]
EMPENHADO 1.029,00
13/05/2025 13050012
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230535 E LICITAÇ [...]
EMPENHADO 3.936,60
13/05/2025 13050011
J G MARQUES

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFENTE AO CONTRATO Nº 12.12.01.2024.05-26 E PROCESSO Nº 12.12.01/2024.05/SRP.
EMPENHADO 577,04
13/05/2025 13050010
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFENTE AO CONTRATO Nº 12.12.01.2024.05-14 E PROCESSO Nº 12.12.01/2024.05/SRP.
EMPENHADO 1.225,40
13/05/2025 13050009
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFENTE AO CONTRATO Nº 12.12.01.2024.05-68 E PROCESSO Nº 12.12.01/2024.05/ [...]
EMPENHADO 1.909,66
13/05/2025 13050008
FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES DIARIAS NO VALOR DE 800, OO ( OITOCENTOS REAIS ) CADA, TOTALIZANDO R$ 2.400,00 ( DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS ) PARA O SR FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO , [...]
LIQUIDADO 2.400,00
13/05/2025 13050008
FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES DIARIAS NO VALOR DE 800, OO ( OITOCENTOS REAIS ) CADA, TOTALIZANDO R$ 2.400,00 ( DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS ) PARA O SR FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO , [...]
EMPENHADO 2.400,00
13/05/2025 13050007
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA

FORNECIMENTO DE LANCHES NO DIA 26 DE MAIO DE 2025 AS 09:00 PARA UMA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO COM A EQUIPE DO CREAS. COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E [...]
EMPENHADO 407,50
13/05/2025 13050006
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIP [...]
EMPENHADO 159,00
13/05/2025 13050005
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 [...]
EMPENHADO 19.574,00
13/05/2025 13050004
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. [...]
EMPENHADO 44.215,60
13/05/2025 13050003
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11..01/ [...]
EMPENHADO 8.157,25
13/05/2025 13050002
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS

AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240533 [...]
EMPENHADO 2.404,55
13/05/2025 13050001
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
EMPENHADO 33.100,00
13/05/2025 12050003
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE.
LIQUIDADO 3.678,00
13/05/2025 12030072
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - [...]
PAGO 699,50
13/05/2025 12030069
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - [...]
PAGO 370,50
13/05/2025 12030031
JOSÉ ELVES DOS SANTOS

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA BATISTA BEZERRA, 089, BAIRRO CAMPO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
PAGO 1.000,00
13/05/2025 12030025
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES

RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N° 10.01.0010, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTOR [...]
PAGO 3.750,00
13/05/2025 12030024
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S

RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N°10.01.0011, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOV [...]
PAGO 5.953,33
13/05/2025 11030092
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAP [...]
PAGO 4.861,56
13/05/2025 11030091
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL

RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N°06.01.0114, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. LOCAÇÃO DE LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS [...]
PAGO 527,25
13/05/2025 11030084
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA

AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240515 LICITAÇÃO : 221101202405
LIQUIDADO 733,67
13/05/2025 11030083
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA

AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 221101202 [...]
LIQUIDADO 278,24
13/05/2025 11030081
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010046 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025. REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DES [...]
LIQUIDADO 134,88
13/05/2025 11030081
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010046 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025. REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DES [...]
LIQUIDADO 134,88
13/05/2025 11030081
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010046 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025. REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DES [...]
LIQUIDADO 177,78
13/05/2025 11030081
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010046 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025. REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DES [...]
LIQUIDADO 134,88
13/05/2025 11030073
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI

RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 02.01.0275 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PA [...]
PAGO 2.000,00
13/05/2025 10030011
IRLANDI OLIVEIRA NUNES JUNIOR
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, 1270, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES B [...]
PAGO 3.000,00
13/05/2025 09040016
G VASCONCELOS NETO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, BEM COMO REMANEJAMENTO, DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONT [...]
PAGO 2.397,00
13/05/2025 08050004
CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE REAJUSTE POR INDICE CONTRATUAL REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁG [...]
LIQUIDADO 24.425,79

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