lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 19631 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 07/11/2025 - 11:54:38
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
18/06/2025 02010140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 187,00
18/06/2025 02010134
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE M [...]
PAGO 8.159,03
18/06/2025 02010134
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE M [...]
LIQUIDADO 8.159,03
18/06/2025 02010126
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2025.
PAGO 1.965,04
18/06/2025 02010126
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.965,04
18/06/2025 02010122
BANCO DO BRASIL S.A
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2,44
18/06/2025 02010122
BANCO DO BRASIL S.A
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2,44
18/06/2025 02010119
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2025.
PAGO 4.152,56
18/06/2025 02010119
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.152,56
18/06/2025 02010097
FOPAG - IPM
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
PAGO 1.876,94
18/06/2025 02010097
FOPAG - IPM
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
LIQUIDADO 1.876,94
18/06/2025 02010096
FOPAG - IPM
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
PAGO 29.739,34
18/06/2025 02010096
FOPAG - IPM
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
PAGO 13.467,86
18/06/2025 02010096
FOPAG - IPM
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
LIQUIDADO 13.467,86
18/06/2025 02010096
FOPAG - IPM
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
LIQUIDADO 29.739,34
18/06/2025 02010065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2025(PERITOS)
PAGO 851,51
18/06/2025 02010065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2025
PAGO 229,09
18/06/2025 02010065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2025
PAGO 3.937,98
18/06/2025 02010065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 3.937,98
18/06/2025 02010065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 851,51
18/06/2025 02010065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 229,09
18/06/2025 02010053
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2025.
PAGO 4.420,08
18/06/2025 02010053
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.420,08
18/06/2025 02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2025.
PAGO 7.491,53
18/06/2025 02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 7.491,53
18/06/2025 02010035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA [...]
PAGO 136.247,40
18/06/2025 02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 7.952,35
18/06/2025 02010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2025.
PAGO 19.146,44
18/06/2025 02010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 19.146,44
18/06/2025 02010011
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/ [...]
PAGO 7.930,93
18/06/2025 02010011
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 7.930,93
18/06/2025 01040150
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNIC [...]
PAGO 13.125,87
18/06/2025 01040051
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA BARRA DAS MOITAS, N° 0, MOITAS, AMONTADA, PARA FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL DO SCFV DE MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PR [...]
PAGO 800,00
18/06/2025 01040050
BENEDITO JOSE HOLANDA

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL [...]
PAGO 650,00
18/06/2025 01040047
VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS.

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, DISTRITO DE SABIAGUANA, NESTE MUNICÍPIO , PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ [...]
PAGO 700,00
17/06/2025 30040002
J G MARQUES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-27 E PROC [...]
PAGO 318,85
17/06/2025 29050011
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÂO DO PROGRAMA INTELIGENTE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SINDSESP, NO DIA 05.06.2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO M [...]
PAGO 1.400,00
17/06/2025 29050010
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO DE FCCE FORMAÇÃO COORDENADORES ESCOLARES E PROFESSORES TURMAS AVALIADAS, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO D [...]
PAGO 1.749,60
17/06/2025 28050016
J S FROTA DISTRIBUIDORA

AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA [...]
LIQUIDADO 23.428,00
17/06/2025 28040005
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
PAGO 3.550,00
17/06/2025 26050010
JR COELHO TAVARES ME

DIVULGAÇÃO NOS DISTTRITOS DE MOITAS, ICARAÍ E CAETANOS, PARA O EVENTO SEMANA DO MEI, QUE ACONTECERÁ NO ICARAÍ DE AMONTADA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE T [...]
LIQUIDADO 766,32
17/06/2025 24030004
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-13 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
PAGO 11.802,00
17/06/2025 23040016
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
PAGO 67.050,70
17/06/2025 23040013
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-11 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
PAGO 88.879,88
17/06/2025 23040012
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.11 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
PAGO 152.176,55
17/06/2025 22040003
F3N FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 30.11.01/2023.0 [...]
PAGO 2.056,80
17/06/2025 21050003
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
PAGO 5.139,50
17/06/2025 21050002
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
PAGO 28.780,99
17/06/2025 21040001
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA F [...]
PAGO 7.903,00
17/06/2025 20030017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
LIQUIDADO 6.840,00
17/06/2025 19050003
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA USO NOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-44 [...]
PAGO 2.019,52
17/06/2025 17060008
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO A ESTE MUNICIPIO,
PAGO 51.628,28
17/06/2025 17060008
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO A ESTE MUNICIPIO,
LIQUIDADO 51.628,28
17/06/2025 17060008
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO A ESTE MUNICIPIO,
EMPENHADO 51.628,28
17/06/2025 17060007
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.386,21
17/06/2025 17060007
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.386,21
17/06/2025 17060007
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 27836(PRODIET)
EMPENHADO 329,40
17/06/2025 17060007
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 2.386,21
17/06/2025 17060006
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSÉ JOCIVANE DE SOUSA MARTINNS , ASSE [...]
LIQUIDADO 150,00
17/06/2025 17060006
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSÉ JOCIVANE DE SOUSA MARTINNS , ASSE [...]
EMPENHADO 150,00

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