lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 19398 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 05/11/2025 - 15:49:36
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
01/09/2025 01090088
BANCO DO BRASIL S.A
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 15.000,00
01/09/2025 01090087
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AM [...]
EMPENHADO 20.000,00
01/09/2025 01090086
G VASCONCELOS NETO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110 [...]
EMPENHADO 2.270,00
01/09/2025 01090085
G VASCONCELOS NETO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS JUNTO AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 1.320,00
01/09/2025 01090084
ZILMARA PEIXOTO LIMA

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1819, BAIRRO TORRES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A SEDIAR UM PONTO DE APOIO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NEC [...]
EMPENHADO 10.000,00
01/09/2025 01090083
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL

TARIFA DE ENERGIA DA ENEL, DO IMÓVEL DO CADASTRO ÚNICO SITUADO NA RUA PE. PEDRO VITORINO, N° 1272, CENTRO, AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL ( [...]
EMPENHADO 3.000,00
01/09/2025 01090082
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 59.508,96
01/09/2025 01090081
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 51.583,31
01/09/2025 01090080
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 429.037,08
01/09/2025 01090079
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 14.282,40
01/09/2025 01090078
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 154.749,93
01/09/2025 01090077
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 42.903,70
01/09/2025 01090076
RICARDO DA S. SOUSA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO : [...]
EMPENHADO 12.320,00
01/09/2025 01090075
ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS NETO
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 (UM )IMOVEL SITUADO NA SEDE DO DISTRITO DE ARACATIARA ,S/N, NESTE MUNICIPIO PARA SEDIAR O POSTO DE ATENDIMENTO DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ARACATIARA [...]
EMPENHADO 2.400,00
01/09/2025 01090074
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
EMPENHADO 3.482,71
01/09/2025 01090073
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 3.530,00
01/09/2025 01090072
JACINTO PARTICIPACOES E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADA NA RUA INÁCIO ALVES DE OLIVEIRA ,594 ,CENTRO ,SEDE DESDE MUNICIPIO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MUNICIPIO [...]
EMPENHADO 20.000,00
01/09/2025 01090071
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
EMPENHADO 20.000,00
01/09/2025 01090070
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, ATEND [...]
EMPENHADO 700.000,00
01/09/2025 01090069
BANCO DO BRASIL S.A
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ESGOTO E AGUA - SAAE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010129,
EMPENHADO 30.000,00
01/09/2025 01090068
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 30.077,70
01/09/2025 01090068
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 60.000,00
01/09/2025 01090067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 71.457,33
01/09/2025 01090067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 85.000,00
01/09/2025 01090066
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT.
EMPENHADO 400.000,00
01/09/2025 01090065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
EMPENHADO 500.000,00
01/09/2025 01090064
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TREANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO : 22050120230563 E PROC [...]
EMPENHADO 10.946,91
01/09/2025 01090063
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 2905012025 [...]
EMPENHADO 349.744,08
01/09/2025 01090062
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 6.412,67
01/09/2025 01090062
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 25.000,00
01/09/2025 01090061
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 18.801,85
01/09/2025 01090061
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 80.000,00
01/09/2025 01090060
BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01040136 BOLSA DE ESTUDO DE PÓS-GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME LEI Nº 1516/23 DE 11 DE SETEMBRO [...]
PAGO 9.940,00
01/09/2025 01090060
BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01040136 BOLSA DE ESTUDO DE PÓS-GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME LEI Nº 1516/23 DE 11 DE SETEMBRO [...]
PAGO 48.426,66
01/09/2025 01090060
BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01040136 BOLSA DE ESTUDO DE PÓS-GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME LEI Nº 1516/23 DE 11 DE SETEMBRO [...]
LIQUIDADO 58.366,66
01/09/2025 01090060
BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01040136 BOLSA DE ESTUDO DE PÓS-GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME LEI Nº 1516/23 DE 11 DE SETEMBRO [...]
EMPENHADO 100.000,00
01/09/2025 01090059
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
EMPENHADO 5.863,76
01/09/2025 01090058
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01080082 BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO C [...]
PAGO 15.579,28
01/09/2025 01090058
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01080082 BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO C [...]
LIQUIDADO 16.339,28
01/09/2025 01090058
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01080082 BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO C [...]
EMPENHADO 310.200,00
01/09/2025 01090057
BOLSA MONITORES TRASNP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02050106 PARA DESPESAS DE BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
PAGO 113.222,59
01/09/2025 01090057
BOLSA MONITORES TRASNP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02050106 PARA DESPESAS DE BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
PAGO 126.789,32
01/09/2025 01090057
BOLSA MONITORES TRASNP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02050106 PARA DESPESAS DE BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
PAGO 480,00
01/09/2025 01090057
BOLSA MONITORES TRASNP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02050106 PARA DESPESAS DE BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 240.491,91
01/09/2025 01090057
BOLSA MONITORES TRASNP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02050106 PARA DESPESAS DE BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
EMPENHADO 400.000,00
01/09/2025 01090056
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010181, BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO [...]
PAGO 92.194,97
01/09/2025 01090056
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010181, BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO [...]
PAGO 60.854,40
01/09/2025 01090056
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010181, BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO [...]
PAGO 84.799,97
01/09/2025 01090056
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010181, BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO [...]
PAGO 6.384,00
01/09/2025 01090056
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010181, BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO [...]
PAGO 55.666,66
01/09/2025 01090056
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010181, BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO [...]
LIQUIDADO 299.900,00
01/09/2025 01090056
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010181, BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO [...]
EMPENHADO 299.900,00
01/09/2025 01090055
LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A REAJUSTE DA 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA JUNTO A ESCOLA DO DISTRITO DE GOST [...]
EMPENHADO 7.353,78
01/09/2025 01090054
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.05.0128 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE IN [...]
EMPENHADO 141.317,86
01/09/2025 01090053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
EMPENHADO 2.900,00
01/09/2025 01090052
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06030044, DESTINADA A COBRIR DESPESAS REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECI [...]
EMPENHADO 1.355.710,45
01/09/2025 01090051
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 7 [...]
LIQUIDADO 858.116,52
01/09/2025 01090051
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 7 [...]
EMPENHADO 2.000.000,00
01/09/2025 01090050
AG. REGULADORA DE SERV. PUB. DELEGADOS DO CEARÁ
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE.
EMPENHADO 12.500,00
01/09/2025 01090049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
EMPENHADO 6.000,00

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