| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
01070026
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110 [...]
|
LIQUIDADO |
579,97 |
|
| 30/07/2025 |
01070025
BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOBRE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040151
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO [...]
|
PAGO |
1.294,20 |
|
| 30/07/2025 |
01040151
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.294,20 |
|
| 30/07/2025 |
01040119
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
10.628,15 |
|
| 30/07/2025 |
01040119
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
88.240,23 |
|
| 30/07/2025 |
01040119
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
10.628,15 |
|
| 30/07/2025 |
01040119
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
88.240,23 |
|
| 30/07/2025 |
01040118
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
99.650,62 |
|
| 30/07/2025 |
01040118
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
99.650,62 |
|
| 30/07/2025 |
01040116
FOPAG - ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VNATGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS.
|
PAGO |
1.669,80 |
|
| 30/07/2025 |
01040116
FOPAG - ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VNATGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS.
|
LIQUIDADO |
1.669,80 |
|
| 30/07/2025 |
01040108
FOPAG - CRAS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
56.480,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040108
FOPAG - CRAS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
56.480,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040105
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIO JUNTO AS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
6.224,85 |
|
| 30/07/2025 |
01040105
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIO JUNTO AS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
6.224,85 |
|
| 30/07/2025 |
01040104
FOPAG - INDUSTRIA E COMERCIO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040104
FOPAG - INDUSTRIA E COMERCIO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040071
VERLANDO CEZAR ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, SEDE DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RES [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040004
LINDOMAR ARAÚJO
|
LOCAÇÃO DE ( UM ) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TORQUATRO,1173, BAIRRO SÃO RAIMUNDO, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIM [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070002
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS AO PROOGRAMA SAÚDE FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO À SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.824,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELACIONADA A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA DO PROLONGAMENTO DA RUA PE. JOAQUIM TEODORO-EVANILDA-PMA-29.07.2025
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 29/07/2025 |
23070005
INSTITUTO TOTUM DE DESENV.E GESTAO EMPRESARIAL LTD
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
SOLICITO O EMPENHO DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PROMOVIDA PELO INSTITUTO TOTUM, NO TOTAL DE NOVE VOUCHERS, CADA INSCRIÇÃO TERÁ [...]
|
LIQUIDADO |
2.610,00 |
|
| 29/07/2025 |
22070016
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22.11.01/2024. [...]
|
LIQUIDADO |
305,00 |
|
| 29/07/2025 |
22070015
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22.1 [...]
|
LIQUIDADO |
183,00 |
|
| 29/07/2025 |
22070009
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22.11.01/2024.05-05 LICITAÇÃO : 22.11.01/202 [...]
|
LIQUIDADO |
436,00 |
|
| 29/07/2025 |
22070008
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22.11.01/2024. [...]
|
LIQUIDADO |
1.016,50 |
|
| 29/07/2025 |
22070006
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA - ART. RELACIONADA A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO ACESSO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA LOCALIDADE DE CAETANOS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 29/07/2025 |
22070005
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
10.286,40 |
|
| 29/07/2025 |
21070007
PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-01 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
35.259,90 |
|
| 29/07/2025 |
14070005
F3N FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 30.11.01/2023.0 [...]
|
LIQUIDADO |
4.113,60 |
|
| 29/07/2025 |
10070036
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADAS AO EVENTO APRENDER NÃO TIRA FÉRIAS, QUE SERÁ REALIZADO NA POUSADA VILA BERTINNI- ICARAIZINHO, NO DIA 24/07/2025, REALIZADO PELAS UNIDADES DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.056,40 |
|
| 29/07/2025 |
02060112
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE MOITAS NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06110120240802 E LICITAÇÃO 061101202 [...]
|
LIQUIDADO |
117.564,75 |
|
| 29/07/2025 |
02060059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
665,72 |
|
| 29/07/2025 |
02010042
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSE DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSO [...]
|
PAGO |
57.905,76 |
|
| 29/07/2025 |
02010042
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSE DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSO [...]
|
LIQUIDADO |
57.905,76 |
|
| 29/07/2025 |
02010036
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RATEIO À DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONS [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010036
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RATEIO À DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONS [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
01040108
FOPAG - CRAS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
24.586,89 |
|
| 29/07/2025 |
01040029
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.209,00 |
|
| 28/07/2025 |
28070015
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICIT [...]
|
EMPENHADO |
2.244,80 |
|
| 28/07/2025 |
28070014
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LI [...]
|
EMPENHADO |
8.655,90 |
|
| 28/07/2025 |
28070013
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 221101202405, CONTRATO : 221101202405.
|
EMPENHADO |
183,00 |
|
| 28/07/2025 |
28070012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
125.000,00 |
|
| 28/07/2025 |
28070011
GLEISON R VIEIRA - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO VI COMITÊ DE GESTORES/2025 QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-C [...]
|
EMPENHADO |
1.461,60 |
|
| 28/07/2025 |
28070010
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
.SERVIÇOS DE GARÇOM, DESTINADO AO EVENTO: VI COMITÊ DE GESTORES 2025 , QUE ACONTECERA NA QUADRA DA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE A [...]
|
EMPENHADO |
312,00 |
|
| 28/07/2025 |
28070009
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.07.01/2025.03.
|
EMPENHADO |
4.700,00 |
|
| 28/07/2025 |
28070008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.07.01/2025.03.
|
EMPENHADO |
67.000,00 |
|
| 28/07/2025 |
28070007
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO : 230701202403 CONTRATO : 23070120240307
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 28/07/2025 |
28070006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 28/07/2025 |
28070005
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONATAD/CE.
|
EMPENHADO |
1.012,60 |
|
| 28/07/2025 |
28070004
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE SAIS MINERAIS ( GARRAFÃO DE 20 LITROS ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE NO CONTRATO Nº 22110120240509 E LICITAÇÃO Nº 221101202405
|
EMPENHADO |
85,40 |
|
| 28/07/2025 |
28070003
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADA AO EVENTO VI COMITÊ DE GESTORES/2025, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I. RAIMUNDO URO DE MENESES, NO DIA 30/07/2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIO [...]
|
EMPENHADO |
381,00 |
|
| 28/07/2025 |
28070003
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 900(PRIME CONSTRUCOES)
|
EMPENHADO |
705,58 |
|
| 28/07/2025 |
28070002
DETRAN - CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXAS REFERENTES À REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 LS, DE PLACA RIK 9J91, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
6.001,91 |
|
| 28/07/2025 |
28070002
DETRAN - CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXAS REFERENTES À REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 LS, DE PLACA RIK 9J91, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
6.001,91 |
|
| 28/07/2025 |
28070002
DETRAN - CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXAS REFERENTES À REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 LS, DE PLACA RIK 9J91, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
6.001,91 |
|
| 28/07/2025 |
28070001
DETRAN - CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, E EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV, DO VEÍCULO CHEVROLET S10 LS, DE PLACA RIK 9J91, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
211,04 |
|
| 28/07/2025 |
28070001
DETRAN - CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, E EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV, DO VEÍCULO CHEVROLET S10 LS, DE PLACA RIK 9J91, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
211,04 |
|
| 28/07/2025 |
28070001
DETRAN - CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, E EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV, DO VEÍCULO CHEVROLET S10 LS, DE PLACA RIK 9J91, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
211,04 |
|