lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Amontada

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 19631 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 07/11/2025 - 11:54:38
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
23/07/2025 22070003
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230537.
LIQUIDADO 2.790,68
23/07/2025 21070013
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA - ART. RELACIONADA A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE
LIQUIDADO 103,03
23/07/2025 21010006
FLAVIA MARIA SOUSA SANTOS MAGALHAES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 1.062,60
23/07/2025 21010005
ANA SANTA VASCONCELOS MARQUES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 1.062,60
23/07/2025 21010004
ANA ISABEL DE BARROS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 1.062,60
23/07/2025 21010003
ANASTACIA ANARDISON DA SILVA RODRIGUES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 1.062,60
23/07/2025 18070002
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: XIII REGATA DE CANOAS DE MOITAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS: 26 E 27 DE JULHO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CO [...]
LIQUIDADO 26.770,00
23/07/2025 18070001
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: XIII REGATA DE CANOAS DE MOITAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS: 26 E 27 DE JULHO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CO [...]
LIQUIDADO 33.801,00
23/07/2025 17070004
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMONTADA-SE.
LIQUIDADO 22.703,00
23/07/2025 16070010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
LIQUIDADO 376,46
23/07/2025 16070009
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: XIII REGATA DE CANOAS DE MOITAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS: 26 E 27 DE JULHO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CO [...]
LIQUIDADO 29.600,00
23/07/2025 16070008
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: XIII REGATA DE CANOAS DE MOITAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS: 26 E 27 DE JULHO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CO [...]
LIQUIDADO 8.940,00
23/07/2025 16070007
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: XIII REGATA DE CANOAS DE MOITAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS: 26 E 27 DE JULHO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CO [...]
LIQUIDADO 34.630,00
23/07/2025 16070001
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

ESTRUTURA PARA O EVENTO: XIII REGATA DE CANOAS DE MOITAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS: 26 E 27 DE JULHO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01 [...]
PAGO 320.822,50
23/07/2025 14070019
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.07.01/2025.03.
LIQUIDADO 27.847,48
23/07/2025 14070016
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
LIQUIDADO 110,00
23/07/2025 14070006
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-13 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
LIQUIDADO 3.283,00
23/07/2025 10070041
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
LIQUIDADO 109.248,00
23/07/2025 09070013
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
LIQUIDADO 3.498,00
23/07/2025 08050005
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DE AMONTADA/CE.
PAGO 338,00
23/07/2025 06010072
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO [...]
PAGO 1.190,00
23/07/2025 05060004
ASSESI BRASIL LTDA
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, BEM COMO A PUBLICAÇÃO, CONTROLE DE TAXAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS, PÁGI [...]
LIQUIDADO 1.300,00
23/07/2025 03070041
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
LIQUIDADO 286,00
23/07/2025 03070040
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
LIQUIDADO 9.639,94
23/07/2025 03070039
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
LIQUIDADO 285,00
23/07/2025 03070038
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: REGATA DE ZINGA EM BARRA DE MOITAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA: 06 DE JULHO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRAT [...]
LIQUIDADO 1.490,00
23/07/2025 03070036
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DEVEÍCULOS VIA SATÉLITE [...]
PAGO 1.749,63
23/07/2025 02060091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA [...]
PAGO 145.212,44
23/07/2025 02060010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE VILA NOVA, ARACATIARA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA.
PAGO 991,45
23/07/2025 02060010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ENERGIA ABASTECIMENTO DE VILA NOVA, ARACATIARA COMPRETÊNCIA 06/2025
PAGO 714,86
23/07/2025 02060002
J G MARQUES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
PAGO 2.599,00
23/07/2025 02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
PAGO 97,42
23/07/2025 02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
PAGO 346,36
23/07/2025 02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
PAGO 554,58
23/07/2025 02010224
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 3.407,57
23/07/2025 02010219
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
PAGO 2.862,81
23/07/2025 02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 10.167,13
23/07/2025 02010015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 531,69
23/07/2025 02010015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 531,69
23/07/2025 02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECE [...]
PAGO 9.119,76
23/07/2025 01070093
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: REGATA DA BARRA DE MOITAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA: 06 DE JULHO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.0 [...]
LIQUIDADO 13.600,00
23/07/2025 01070092
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: CERIMÔNIA DE ENTREGA DAS CARTEIRAS DA MARINHA DO BRASIL, QUE ACONTECERÁ NO DIA: 01 DE JULHO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA [...]
LIQUIDADO 2.433,00
23/07/2025 01070091
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
LIQUIDADO 1.084,53
23/07/2025 01070083
GRACIELE SOUSA DA SILVA

REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS, NO VALOR TOTAL DE 800,00 (OITOCENTOS REAIS), PARA A SERVIDORA GRACIELE SOUSA DA SILVA, ASSESSORA TÉCNICA DE TURISMO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO [...]
PAGO 800,00
22/07/2025 30060006
DELMAR CONSTRUCOES LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE RODELA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ARACATIARA, MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140301202408 E [...]
LIQUIDADO 41.757,11
22/07/2025 23060024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
PAGO 4.456,00
22/07/2025 22070020
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO A ESTE MUNICIPIO,
PAGO 51.628,28
22/07/2025 22070020
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO A ESTE MUNICIPIO,
LIQUIDADO 51.628,28
22/07/2025 22070020
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO A ESTE MUNICIPIO,
EMPENHADO 51.628,28
22/07/2025 22070019
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSE [...]
LIQUIDADO 150,00
22/07/2025 22070019
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSE [...]
EMPENHADO 150,00
22/07/2025 22070018
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE COM A LICITAÇÃO 051201202405 E DO CONTRATO 05120120240505
EMPENHADO 915,00
22/07/2025 22070017
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA ,COM A LICITAÇÃO 121201202405 E DO CONTRATO 12120120240531
EMPENHADO 759,96
22/07/2025 22070016
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME

AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22.11.01/2024. [...]
EMPENHADO 1.830,00
22/07/2025 22070015
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME

AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22.1 [...]
EMPENHADO 915,00
22/07/2025 22070014
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO: 12120120240543, LICITAÇÃO: 12120 [...]
EMPENHADO 698,00
22/07/2025 22070013
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONT [...]
EMPENHADO 940,00
22/07/2025 22070012
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO: 121 [...]
EMPENHADO 1.225,00
22/07/2025 22070011
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO: 121 [...]
EMPENHADO 500,00
22/07/2025 22070010
JR COELHO TAVARES ME

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E P [...]
EMPENHADO 1.724,22

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