| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2025 |
22070003
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230537.
|
LIQUIDADO |
2.790,68 |
|
| 23/07/2025 |
21070013
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA - ART. RELACIONADA A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/07/2025 |
21010006
FLAVIA MARIA SOUSA SANTOS MAGALHAES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 23/07/2025 |
21010005
ANA SANTA VASCONCELOS MARQUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 23/07/2025 |
21010004
ANA ISABEL DE BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 23/07/2025 |
21010003
ANASTACIA ANARDISON DA SILVA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 23/07/2025 |
18070002
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: XIII REGATA DE CANOAS DE MOITAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS: 26 E 27 DE JULHO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CO [...]
|
LIQUIDADO |
26.770,00 |
|
| 23/07/2025 |
18070001
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: XIII REGATA DE CANOAS DE MOITAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS: 26 E 27 DE JULHO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CO [...]
|
LIQUIDADO |
33.801,00 |
|
| 23/07/2025 |
17070004
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMONTADA-SE.
|
LIQUIDADO |
22.703,00 |
|
| 23/07/2025 |
16070010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
|
LIQUIDADO |
376,46 |
|
| 23/07/2025 |
16070009
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: XIII REGATA DE CANOAS DE MOITAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS: 26 E 27 DE JULHO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CO [...]
|
LIQUIDADO |
29.600,00 |
|
| 23/07/2025 |
16070008
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: XIII REGATA DE CANOAS DE MOITAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS: 26 E 27 DE JULHO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CO [...]
|
LIQUIDADO |
8.940,00 |
|
| 23/07/2025 |
16070007
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: XIII REGATA DE CANOAS DE MOITAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS: 26 E 27 DE JULHO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CO [...]
|
LIQUIDADO |
34.630,00 |
|
| 23/07/2025 |
16070001
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
ESTRUTURA PARA O EVENTO: XIII REGATA DE CANOAS DE MOITAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS: 26 E 27 DE JULHO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01 [...]
|
PAGO |
320.822,50 |
|
| 23/07/2025 |
14070019
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.07.01/2025.03.
|
LIQUIDADO |
27.847,48 |
|
| 23/07/2025 |
14070016
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 23/07/2025 |
14070006
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-13 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
|
LIQUIDADO |
3.283,00 |
|
| 23/07/2025 |
10070041
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
109.248,00 |
|
| 23/07/2025 |
09070013
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
3.498,00 |
|
| 23/07/2025 |
08050005
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DE AMONTADA/CE.
|
PAGO |
338,00 |
|
| 23/07/2025 |
06010072
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.190,00 |
|
| 23/07/2025 |
05060004
ASSESI BRASIL LTDA
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, BEM COMO A PUBLICAÇÃO, CONTROLE DE TAXAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS, PÁGI [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 23/07/2025 |
03070041
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
286,00 |
|
| 23/07/2025 |
03070040
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
9.639,94 |
|
| 23/07/2025 |
03070039
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
285,00 |
|
| 23/07/2025 |
03070038
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: REGATA DE ZINGA EM BARRA DE MOITAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA: 06 DE JULHO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.490,00 |
|
| 23/07/2025 |
03070036
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DEVEÍCULOS VIA SATÉLITE [...]
|
PAGO |
1.749,63 |
|
| 23/07/2025 |
02060091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA [...]
|
PAGO |
145.212,44 |
|
| 23/07/2025 |
02060010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE VILA NOVA, ARACATIARA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA.
|
PAGO |
991,45 |
|
| 23/07/2025 |
02060010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ENERGIA ABASTECIMENTO DE VILA NOVA, ARACATIARA COMPRETÊNCIA 06/2025
|
PAGO |
714,86 |
|
| 23/07/2025 |
02060002
J G MARQUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
|
PAGO |
2.599,00 |
|
| 23/07/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
PAGO |
97,42 |
|
| 23/07/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
PAGO |
346,36 |
|
| 23/07/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
PAGO |
554,58 |
|
| 23/07/2025 |
02010224
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.407,57 |
|
| 23/07/2025 |
02010219
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
2.862,81 |
|
| 23/07/2025 |
02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
10.167,13 |
|
| 23/07/2025 |
02010015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
531,69 |
|
| 23/07/2025 |
02010015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
531,69 |
|
| 23/07/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
9.119,76 |
|
| 23/07/2025 |
01070093
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: REGATA DA BARRA DE MOITAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA: 06 DE JULHO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.0 [...]
|
LIQUIDADO |
13.600,00 |
|
| 23/07/2025 |
01070092
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: CERIMÔNIA DE ENTREGA DAS CARTEIRAS DA MARINHA DO BRASIL, QUE ACONTECERÁ NO DIA: 01 DE JULHO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA [...]
|
LIQUIDADO |
2.433,00 |
|
| 23/07/2025 |
01070091
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
|
LIQUIDADO |
1.084,53 |
|
| 23/07/2025 |
01070083
GRACIELE SOUSA DA SILVA
|
REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS, NO VALOR TOTAL DE 800,00 (OITOCENTOS REAIS), PARA A SERVIDORA GRACIELE SOUSA DA SILVA, ASSESSORA TÉCNICA DE TURISMO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 22/07/2025 |
30060006
DELMAR CONSTRUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE RODELA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ARACATIARA, MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140301202408 E [...]
|
LIQUIDADO |
41.757,11 |
|
| 22/07/2025 |
23060024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
4.456,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070020
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO A ESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
51.628,28 |
|
| 22/07/2025 |
22070020
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO A ESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
51.628,28 |
|
| 22/07/2025 |
22070020
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO A ESTE MUNICIPIO,
|
EMPENHADO |
51.628,28 |
|
| 22/07/2025 |
22070019
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070019
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070018
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE COM A LICITAÇÃO 051201202405 E DO CONTRATO 05120120240505
|
EMPENHADO |
915,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070017
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA ,COM A LICITAÇÃO 121201202405 E DO CONTRATO 12120120240531
|
EMPENHADO |
759,96 |
|
| 22/07/2025 |
22070016
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22.11.01/2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.830,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070015
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22.1 [...]
|
EMPENHADO |
915,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070014
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO: 12120120240543, LICITAÇÃO: 12120 [...]
|
EMPENHADO |
698,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070013
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONT [...]
|
EMPENHADO |
940,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070012
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO: 121 [...]
|
EMPENHADO |
1.225,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070011
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO: 121 [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070010
JR COELHO TAVARES ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E P [...]
|
EMPENHADO |
1.724,22 |
|