lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Amontada

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12449 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 01/08/2025 - 12:10:14
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
12/02/2025 02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 8.534,00
11/02/2025 16010001
VERLANDO CEZAR ALVES
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS SITUADOS NA RUA JOSÉ SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRES, CONFORME NO CONTRATO DE Nº 130101202502 E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 130101202502.
LIQUIDADO 1.900,00
11/02/2025 11020005
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 321.777,81
11/02/2025 11020004
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 9.738,00
11/02/2025 11020003
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 120.361,05
11/02/2025 11020002
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 34.713,56
11/02/2025 11020001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA - DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DO CREAS SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 1521,TORRE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS [...]
EMPENHADO 200,00
11/02/2025 06010053
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.
LIQUIDADO 5.800,00
11/02/2025 06010016
CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMÓVEL, SITUADO NA RUA C, LOTEAMENTO LAGUMA PARK 6, Nº 503, BAIRRO LAGOA REDONDA, FORTALEZA-CE, DESTINADO AO AMPARO À CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO, CONFORME SEN [...]
PAGO 1.700,00
11/02/2025 06010015
ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
11/02/2025 06010014
YAMILA LEONARD QUINTANA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
11/02/2025 06010013
ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 1.100,00
11/02/2025 06010012
JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
11/02/2025 06010011
RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 1.100,00
11/02/2025 06010010
LEONEL GONZALES BAZAN
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
11/02/2025 06010009
GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
11/02/2025 06010008
CARLOS MORALES PEREZ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
11/02/2025 06010007
FRANCISCO BIONALDO ALVES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
11/02/2025 06010006
ELLICA ARIANY STOCCO CARVALHO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
11/02/2025 06010005
BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
11/02/2025 06010004
ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 1.100,00
11/02/2025 06010003
AMANDA SANTOS RODRIGUES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 1.100,00
11/02/2025 06010002
JOÃO ROBERTO PINHEIRO PEIXOTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
11/02/2025 04020007
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS(PNEUS, BATERIAS E ACES [...]
LIQUIDADO 187,50
11/02/2025 04020006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS(PNEUS, BATERIAS E ACES [...]
LIQUIDADO 400,00
11/02/2025 02010319
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO D.O.CE, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 2309 [...]
LIQUIDADO 1.311,77
11/02/2025 02010267
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CABINE DUPLA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05-09 E PROCESS [...]
LIQUIDADO 10.300,00
11/02/2025 02010197
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
PAGO 7.168,72
11/02/2025 02010195
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
PAGO 30.472,06
11/02/2025 02010194
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
PAGO 2.193,78
11/02/2025 02010193
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
PAGO 825,65
11/02/2025 02010192
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
PAGO 1.838,49
11/02/2025 02010191
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
PAGO 2.030,59
11/02/2025 02010190
MONTEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILI [...]
LIQUIDADO 550.052,25
11/02/2025 02010188
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
LIQUIDADO 308,37
11/02/2025 02010185
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS [...]
PAGO 14.971,56
11/02/2025 02010184
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS [...]
PAGO 12.127,69
11/02/2025 02010146
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
TARIFA SOBRE ABASTECIMENTO DE AGUA DA FABRICA SOPHIA CONFEÇÕES, CONFORME LEI Nº 1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO À SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTUR [...]
LIQUIDADO 158,76
11/02/2025 02010110
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS [...]
PAGO 1.427,92
11/02/2025 02010058
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
PAGO 2.460,00
11/02/2025 02010016
ALFA CONTABILIDADE LTDA
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS ÁS UNIDADES GESTORAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA PARA ATENDER AS EXIGÊNICAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2001, BEM COMO [...]
PAGO 13.772,40
11/02/2025 02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPI [...]
PAGO 27.748,74
11/02/2025 02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA(MULTAS), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 27.748,74
10/02/2025 30010001
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
LIQUIDADO 187,50
10/02/2025 10020013
RAUL ALESSANDRO LAURIANO COSTA
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 (UM )IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INÁCIO ALVES DE OLIVEIRA ,714, CENTRO ,SEDE DESDE MUNICIPIO ,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL ,DE RESPONSABILIDADE ,DO GABIN [...]
EMPENHADO 19.000,00
10/02/2025 10020012
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
REFERENTE AOS SERVIÇÕS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO 3101012 [...]
EMPENHADO 12.000,00
10/02/2025 10020011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 26.926,34
10/02/2025 10020011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME 01/2025
EMPENHADO 8.190,10
10/02/2025 10020010
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS, PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 31010120250204 [...]
EMPENHADO 77.000,00
10/02/2025 10020009
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% , CONFORME O CONTRATO DE Nº 24040120240503 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO DE Nº 2404012024 [...]
EMPENHADO 5.135,36
10/02/2025 10020008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
EMPENHADO 1.000,00
10/02/2025 10020007
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 30.11.01/2023.05.10 E PROCESSO LICITATÓRIO [...]
EMPENHADO 22.646,00
10/02/2025 10020006
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-12 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
EMPENHADO 27.607,93
10/02/2025 10020005
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.12 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
EMPENHADO 20.140,75
10/02/2025 10020004
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 03.04.01/2024.05-SRP.
EMPENHADO 26.036,69
10/02/2025 10020003
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 03.04.01/2024.05.
EMPENHADO 2.508,00
10/02/2025 10020002
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 03.04.01/2024.05-SRP.
EMPENHADO 21.143,27
10/02/2025 10020001
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 03.04.01/2024.05.
EMPENHADO 13.541,33
10/02/2025 06020002
PAULO CESAR DOS SANTOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRÊS DIARIAS NO VALOR DE 600,00 (SEISCENTOS REAIS) CADA, PARA O SENHOR VICE-PREFEITO DE AMONTADA PAULO CESAR DOS SANTOS A VIAGEM PARA BRASILIA/DF, NA DATA DE 10 A 13 DE [...]
PAGO 1.800,00
10/02/2025 06020001
FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRÊS DIARIAS NO VALOR DE 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA, PARA O SENHOR PREFEITO DE AMONTADA FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO A VIAGEM PARA BRASILIA/DF, NA DATA DE 10 A [...]
PAGO 2.400,00

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