lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18887 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 27/11/2024 - 18:38:14
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/05/2024 01040090
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 893,05
07/05/2024 01040089
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 245,97
07/05/2024 01040050
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
PAGO 457.806,17
07/05/2024 01040046
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF [...]
PAGO 14.282,40
07/05/2024 01040044
16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP [...]
PAGO 3.975,00
07/05/2024 01040043
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ASSOC COMUNIT DOS MORADORES DE GARÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGO 5.789,65
07/05/2024 01030283
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME [...]
PAGO 617,40
07/05/2024 01020103
FRANCISCO AIRTON SANTOS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLÍDIA DE BARROS TEIXEIRA 185, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
PAGO 2.000,00
06/05/2024 30040004
REGINA ALBANO DA SILVA NASCIMENTO
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NA LOCALIDADE DE CARIRI, DISTRITO DE MOSQUITO, S/N, PARA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE DO ANEXO DA E.E.B EMILIA MARQUES. CONFORME O [...]
LIQUIDADO 700,00
06/05/2024 29030002
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
REFERENTE A JUROS/ENCARGOS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 9,37
06/05/2024 29030001
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
REFERENTE A MULTAS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 8,05
06/05/2024 22040012
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS, SOB DEMANDA DA SECRETAR [...]
LIQUIDADO 14.636,32
06/05/2024 21030007
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 17050120230525 E LICITAÇÃO Nº 170501202305SRP.
LIQUIDADO 4.000,00
06/05/2024 15040020
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. [...]
LIQUIDADO 37.027,26
06/05/2024 15040019
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
LIQUIDADO 1.213,70
06/05/2024 15040018
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE A [...]
LIQUIDADO 1.280,00
06/05/2024 15040017
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
LIQUIDADO 10.146,43
06/05/2024 15040016
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTA [...]
LIQUIDADO 10.146,43
06/05/2024 08010293
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
MULTAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARI [...]
LIQUIDADO 1,53
06/05/2024 08010292
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 0,02
06/05/2024 08010280
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LI [...]
PAGO 1.400,00
06/05/2024 08010250
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES ESTES VINCULADOS.
PAGO 445,65
06/05/2024 08010250
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES ESTES VINCULADOS.
PAGO 211,58
06/05/2024 08010249
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS.
PAGO 38,64
06/05/2024 08010249
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS.
PAGO 19,36
06/05/2024 08010249
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS.
PAGO 38,64
06/05/2024 08010242
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 202 [...]
PAGO 800,00
06/05/2024 08010241
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
PAGO 200,00
06/05/2024 08010240
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD- PBF CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DEST [...]
PAGO 400,00
06/05/2024 08010238
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, A SEREM UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.P.A.B.CU- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CO [...]
PAGO 150,00
06/05/2024 08010237
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ULTILIZAÇÃO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANOS DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM [...]
PAGO 150,00
06/05/2024 08010221
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 P [...]
PAGO 1.716,65
06/05/2024 08010219
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20213449 LICITAÇÃO N [...]
PAGO 600,00
06/05/2024 08010218
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 202 [...]
PAGO 150,00
06/05/2024 08010217
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CON [...]
PAGO 150,00
06/05/2024 08010216
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E-CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CO [...]
PAGO 150,00
06/05/2024 08010215
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME [...]
PAGO 150,00
06/05/2024 08010214
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E [...]
PAGO 150,00
06/05/2024 08010182
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 1,07
06/05/2024 08010181
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
PAGO 3,68
06/05/2024 08010128
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (JUROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 0,13
06/05/2024 08010128
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (JUROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 1,80
06/05/2024 08010127
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE À MULTA POR ATRASO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 2,53
06/05/2024 08010127
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE À MULTA POR ATRASO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 5,58
06/05/2024 08010043
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 119,71
06/05/2024 08010043
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 94,18
06/05/2024 08010019
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 74,82
06/05/2024 06050011
MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA SEDE DO DISTRITO DE ARACATIARA S/N NESTE MUNICÍPIO, PARA SEDIAR O POSTO DE ATENDIMENTO DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO DISTRITOS DE ARACATIARA, DE RESP [...]
EMPENHADO 1.200,00
06/05/2024 06050010
MV & R LOC E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
3º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM GALPÃO DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LICITAÇÃO 241101202301 CONTRATO 241101202301
EMPENHADO 50.000,00
06/05/2024 06050009
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106, E CONTRATO Nº 18 [...]
EMPENHADO 10.874,49
06/05/2024 06050008
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADO AO EVENTO "II DIA D FORMATIVO PAIC". DATA (14/05/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENSES E NA E.E.B.T.I GIZEUDA SAN [...]
EMPENHADO 720,00
06/05/2024 06050007
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADO AO EVENTO "II DIA D FORMATIVO PAIC". DATA (13/05/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENSES E NA E.E.B.T.I GIZEUDA SAN [...]
EMPENHADO 960,00
06/05/2024 06050006
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO AO EVENTO "II DIA D FORMATIVO PAIC" QUE SE REALIZARÁ DIA 13/05/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES E NA E.E.B.T.I GIZEUDA [...]
EMPENHADO 5.408,04
06/05/2024 06050005
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO AO EVENTO "II DIA D FORMATIVO PAIC" QUE SE REALIZARÁ DIA 14/05/2024, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES E NA E.E.B.T.I GIZEUDA S [...]
EMPENHADO 4.321,88
06/05/2024 06050004
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
REFERENTE A JUROS/ENCARGOS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 17,20
06/05/2024 06050003
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
REFERENTE A MULTAS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 8,02
06/05/2024 06050002
FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
02 - GABINETE DO PREFEITO
QUATRO DIÁRIAS NO VALOR DE 800,00 REAIS CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 3. 200,00 PARA O FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILI [...]
LIQUIDADO 3.200,00
06/05/2024 06050002
FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
02 - GABINETE DO PREFEITO
QUATRO DIÁRIAS NO VALOR DE 800,00 REAIS CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 3. 200,00 PARA O FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILI [...]
EMPENHADO 3.200,00
06/05/2024 06050001
JACKSON BEZERRA DA COSTA
02 - GABINETE DO PREFEITO
QUATRO DIÁRIAS NO VALOR DE 600,00 REAIS CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 2.400,00 PARA O JACKSON BEZERRA DA COSTA, CHEFE DE GABINETE DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA [...]
LIQUIDADO 2.400,00
06/05/2024 06050001
JACKSON BEZERRA DA COSTA
02 - GABINETE DO PREFEITO
QUATRO DIÁRIAS NO VALOR DE 600,00 REAIS CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 2.400,00 PARA O JACKSON BEZERRA DA COSTA, CHEFE DE GABINETE DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA [...]
EMPENHADO 2.400,00

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