lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Amontada

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12577 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 04/08/2025 - 14:49:09
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
09/06/2025 02050047
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
PAGO 1.980,00
09/06/2025 02050044
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
PAGO 47.219,80
09/06/2025 02050034
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBL [...]
LIQUIDADO 657.308,36
09/06/2025 02050031
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
LIQUIDADO 376,46
09/06/2025 02010342
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060401202106.
LIQUIDADO 1.800,00
09/06/2025 02010340
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS ÀS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADAS A S [...]
LIQUIDADO 1.000,00
09/06/2025 02010316
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRADO DE Nº 202125 [...]
LIQUIDADO 400,00
09/06/2025 02010273
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
02 - GABINETE DO PREFEITO
A REFERENTE DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS COM O OBJE [...]
LIQUIDADO 4.000,00
09/06/2025 02010243
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDAS DO (CEJA) CENTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 74,82
09/06/2025 02010240
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTE E ESPORTE, CONFORME O CONTRADO DE Nº 20212495 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 06040120206,
LIQUIDADO 600,00
09/06/2025 02010224
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
LIQUIDADO 4.110,37
09/06/2025 02010187
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 060401202106 E C [...]
LIQUIDADO 400,00
09/06/2025 02010052
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 964,59
09/06/2025 02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 39,80
09/06/2025 02010008
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO(JUROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 11.295,71
09/06/2025 02010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 23,93
09/06/2025 02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 23,93
09/06/2025 02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECE [...]
PAGO 479,65
09/06/2025 02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA(JUROS MORATÓRIOS), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 10.035,44
09/06/2025 01040125
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), REFERENTE AO IMÓVEL DO CREAS, SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, N° 1521, TORRE, AMONTADA JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
LIQUIDADO 74,82
09/06/2025 01040124
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), REFERENTE AO IMÓVEL DO CRAS, SITUADO NA RUA ANTONIO TOME FILHO, N° 520, FLORES, AMONTADA JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
LIQUIDADO 74,82
09/06/2025 01040123
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), REFERENTE AO IMÓVEL DO SCFV DE GARÇAS, SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE GARÇAS, S/N, CENTRO DE GARÇAS, AMONTADA JUNT [...]
LIQUIDADO 74,82
09/06/2025 01040090
CHAVES E NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRIBUTÁRIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO SETOR TRIBUTÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN [...]
LIQUIDADO 10.348,65
09/06/2025 01040085
FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, S,N, SABIAGUABA, AMONTADA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PRAIANO, DE RESP [...]
PAGO 1.100,00
09/06/2025 01040068
TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA ELABORAR PARECER TÉNICOS, ORÇAMENTOS JUSTIFICADOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS [...]
PAGO 7.499,99
09/06/2025 01040066
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO

SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. CONFORME CONTRATO N° 14.01.02/202 [...]
LIQUIDADO 15.411,86
09/06/2025 01040061
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

RADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES [...]
PAGO 2.332,49
09/06/2025 01040061
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

RADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES [...]
PAGO 1.490,00
09/06/2025 01040058
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
PAGO 1.667,60
09/06/2025 01040056
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
PAGO 1.277,98
09/06/2025 01040053
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
PAGO 2.323,53
09/06/2025 01040029
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
LIQUIDADO 6.523,00
09/06/2025 01040027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUAS UNIDADES VINCULADAS
LIQUIDADO 144,38
09/06/2025 01040007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 399,33
09/06/2025 01040007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.277,03
06/06/2025 29050005
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÂO COM COORDENADORES E SECRETARIOS ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXE [...]
LIQUIDADO 1.996,03
06/06/2025 28050001
MARIA BRUNA DOS SANTOS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
PAGO 48,00
06/06/2025 28040007
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº08.10.01/2023.05.94 LICITAÇÃO Nº 08.10.01/2023.05-SRP.
PAGO 2.811,00
06/06/2025 28030003
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
PAGO 547,85
06/06/2025 27050019
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
LIQUIDADO 1.741,47
06/06/2025 27050018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
LIQUIDADO 376,46
06/06/2025 27050014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
LIQUIDADO 582,06
06/06/2025 27050013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
LIQUIDADO 618,47
06/06/2025 27050012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
LIQUIDADO 376,46
06/06/2025 27050011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
LIQUIDADO 376,46
06/06/2025 27050008
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. [...]
LIQUIDADO 6.068,50
06/06/2025 27050002
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA

SOLICITAÇÃO DE LANCHES PARA UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS DE AMONTADA, DIA 03 DE JUNHO AS 08:30H, LOCAL AMONTADA VALLEY. DE RESPONSABILID [...]
LIQUIDADO 88,76
06/06/2025 26050001
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
PAGO 34.755,00
06/06/2025 25040013
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº08.10.01/2023.05.94 LICITAÇÃO Nº 08.10.0 [...]
PAGO 5.622,00
06/06/2025 24040009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE). TENDO COMO OBJETO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, VISANDO FUTU [...]
PAGO 662,73
06/06/2025 24030001
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
PAGO 57.458,59
06/06/2025 23040015
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
PAGO 63.382,01
06/06/2025 21050010
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA

COMPRA DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DURANTE VISITA À CIDADE MAIS INFÂNCIA EM FORTALEZA - ESPAÇO INTERATIVO COM ATIVIDADES LÚDICAS E EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS DE 0 [...]
LIQUIDADO 1.065,12
06/06/2025 21040001
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA F [...]
PAGO 1.100,00
06/06/2025 21040001
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA VINCULADOS AO PROGRA [...]
PAGO 760,00
06/06/2025 20050006
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA ,COM A LICITAÇÃO 121201202405 E DO CONTRATO 12120120240502
LIQUIDADO 1.514,00
06/06/2025 15050010
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADA AO EVENTO FORMAÇÃO PAIC - EDUCAÇÃO INFANTIL MÓDULO II LOCAL: C.E. I TATIANA MARCIA DE MENESES COUTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/05/2025, JU [...]
PAGO 317,50
06/06/2025 15050009
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADA AO EVENTO FORMAÇÃO PAIC - EDUCAÇÃO INFANTIL MÓDULO II LOCAL: C.E. I TATIANA MARCIA DE MENESES COUTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/05/2025, JU [...]
PAGO 317,50
06/06/2025 14040007
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. PROCESSO ESTA SENDO FEITO COM BASE A ALTERAÇÃO NO EMPENHO 10.02.0005, [...]
PAGO 7.816,60
06/06/2025 13050005
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 [...]
PAGO 19.574,00

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