lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Amontada

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 276.459.683,20

Total liquidado

R$ 185.269.306,61

Total pago

R$ 177.187.289,12

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 15432 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 21/08/2026 - 11:47:50
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
01/07/2026 01070113
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS DO CONTORNO LESTE DA PRAIA DO ICARAÍ, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB A RESPONSABI [...]
EMPENHADO 500.000,00
01/07/2026 01070112
SAFFIRA WHITE MARTINS OLIVEIRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA ANTÔNIO ELISEU DE BARROS, 708 TÉRREO, LADO ESQUERDO E 708 ALTOS, BAIRRO CAMPO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SEDIAR PONTO DE APOIO E AT [...]
EMPENHADO 4.000,00
01/07/2026 01070111
FOPAG - SECRETARIA DE OUVIDORIA
19 - SECRETARIA DE OVIDORIA E ARTICULAÇÃO SOCIAL
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
EMPENHADO 20.664,36
01/07/2026 01070110
AVAM SERVICOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEICULOS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME CONTRATO 26060120250524 E DA LICITAÇÃO 260601202505.
EMPENHADO 95.889,78
01/07/2026 01070109
D LIMA SERVICOS LTDA
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CEARÁ. REFENTE AO VEÍCULO A [...]
EMPENHADO 61.000,00
01/07/2026 01070108
FOLHA DE PAGAMENTO SDA
18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE ESTE EXERCICIO.
EMPENHADO 35.526,15
01/07/2026 01070107
RAUL ALESSANDRO LAURIANO COSTA
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA INÁCIO ALVES DE OLIVEIRA, 714, CENTRO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE [...]
EMPENHADO 22.800,00
01/07/2026 01070106
ASSESI BRASIL LTDA
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO SAAE DE AMONATADA, CONFORME LICITAÇÃO: 110401202505 E CONTRATO: 11040120250506.
EMPENHADO 3.000,00
01/07/2026 01070105
FOPAG - INFRAESTRUTURA EFETIVOS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
EMPENHADO 124.994,11
01/07/2026 01070104
FOPAG - INFRAESTRUTURA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE ESTE EXERCICIO.
EMPENHADO 25.881,65
01/07/2026 01070103
BOLSA BANDA DE MUSICA
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
BOLSA AUXILIO AOS COMPONENTES DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
EMPENHADO 34.559,80
01/07/2026 01070102
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDAMENTAL, FUNDEB 70%, COMPLEMENTO DO [...]
LIQUIDADO 356.514,19
01/07/2026 01070102
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDAMENTAL, FUNDEB 70%, COMPLEMENTO DO [...]
EMPENHADO 500.000,00
01/07/2026 01070101
DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA DE E.E.B.T.I. FRANCISCO MARTINS NETO, NA LOCALIDADE DE RONCADOR, ZONA RURAL, VINCULADA JUNTO AS UNIDADES E [...]
EMPENHADO 250.000,00
01/07/2026 01070100
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
EMPENHADO 54.000,00
01/07/2026 01070099
MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DO SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ARACATIARA, DE RESPON [...]
EMPENHADO 3.000,00
01/07/2026 01070098
FOPAG - MAC
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES HYBTI AO MAC, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
EMPENHADO 7.947,77
01/07/2026 01070097
FOPAG - MAC
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAC, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCI [...]
EMPENHADO 118.288,72
01/07/2026 01070096
FOPAG - MAC
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES HYBTI AO MAC, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
EMPENHADO 184.552,34
01/07/2026 01070095
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À COMPETÊNCIA DO MÊS, CONFORME FOLHA DE PA [...]
EMPENHADO 7.073,50
01/07/2026 01070094
FOPAG - CREAS
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO PROGRAMA DO CREAS.
EMPENHADO 31.390,00
01/07/2026 01070093
FOPAG - CRAS
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL EFETIVO E COMISIONADOS PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS.
EMPENHADO 20.000,00
01/07/2026 01070092
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME C [...]
EMPENHADO 10.000,00
01/07/2026 01070091
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME C [...]
EMPENHADO 1.000,00
01/07/2026 01070090
FOPAG - CRAS
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS.
EMPENHADO 200.000,00
01/07/2026 01070089
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME C [...]
EMPENHADO 1.500,00
01/07/2026 01070088
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME C [...]
EMPENHADO 2.000,00
01/07/2026 01070087
FOPAG - SAPS
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 100.059,75
01/07/2026 01070086
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 70%
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO INFANTIL 70%.
EMPENHADO 244.146,49
01/07/2026 01070085
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 70%
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%.
EMPENHADO 183.746,51
01/07/2026 01070084
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(SUS)
LIQUIDADO 60.414,60
01/07/2026 01070084
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(SUS)
LIQUIDADO 2.418,77
01/07/2026 01070084
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(SUS)
LIQUIDADO 68.304,22
01/07/2026 01070084
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(SUS)
LIQUIDADO 3.231,93
01/07/2026 01070084
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(SUS)
EMPENHADO 400.000,00
01/07/2026 01070083
FOPAG - FUNDEB 70%
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, FUNDEB 70%, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 1.790.669,03
01/07/2026 01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES E ESTE VINCULADOS AO MUNICIPIO DE AMONTADA.
EMPENHADO 42.000,00
01/07/2026 01070081
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
LIQUIDADO 150,00
01/07/2026 01070081
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
EMPENHADO 150,00
01/07/2026 01070080
JOSE ADAILDO CARNEIRO
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
LIQUIDADO 150,00
01/07/2026 01070080
JOSE ADAILDO CARNEIRO
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
EMPENHADO 150,00
01/07/2026 01070079
FOPAG - FME
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2026..
EMPENHADO 74.295,43
01/07/2026 01070078
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO : 020201202605 CONTRATO : 02020120260516
EMPENHADO 19.500,00
01/07/2026 01070077
MANOEL SALOMÃO DA SILVA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VEDÓIA, S/N, DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA SEDIAR ANEXO DA ESCOLADE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTÔNIO ELISEU DE BARROS, P [...]
EMPENHADO 8.400,00
01/07/2026 01070076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040031.
LIQUIDADO 511,31
01/07/2026 01070076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040031.
EMPENHADO 15.000,00
01/07/2026 01070075
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E CULTURA
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
EMPENHADO 180.000,00
01/07/2026 01070074
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA , DURANTE O EXERCICIO FINANEIRO.
EMPENHADO 550.000,00
01/07/2026 01070073
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 02020040.
LIQUIDADO 104.938,15
01/07/2026 01070073
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 02020040.
EMPENHADO 500.000,00
01/07/2026 01070072
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 04050033.
LIQUIDADO 1.107,91
01/07/2026 01070072
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 04050033.
EMPENHADO 5.000,00
01/07/2026 01070071
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 124,52
01/07/2026 01070071
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
EMPENHADO 1.000,00
01/07/2026 01070070
FOLHA DE PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO
21 - SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESELV. ECONÔMICO - SINDEC
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
EMPENHADO 71.000,00
01/07/2026 01070069
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRAT [...]
EMPENHADO 400.000,00
01/07/2026 01070068
INSTITUTO ATENA ? IAT ? GESTÃO ESTRATÉGICA EM SERV
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE E A CONTRATADA PARA O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À GESTÃO EDUCACIO [...]
EMPENHADO 510.000,00
01/07/2026 01070067
INSTITUTO ATENA ? IAT ? GESTÃO ESTRATÉGICA EM SERV
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE E A CONTRATADA PARA O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À GESTÃO EDUCACIO [...]
EMPENHADO 1.190.000,00
01/07/2026 01070066
BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOBRE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS CONFORME LICITAÇÃO: 260 [...]
EMPENHADO 49.000,00
01/07/2026 01070065
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
EMPENHADO 120.000,00

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