Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
21/10/2024 |
02090086
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
489,14 |
|
21/10/2024 |
02090086
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
422,13 |
|
21/10/2024 |
02090078
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, DE DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
8.039,46 |
|
21/10/2024 |
02090077
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO. [...]
|
PAGO |
5.603,26 |
|
21/10/2024 |
02090072
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ANÁLISES DE ÁGUA, DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
338,00 |
|
21/10/2024 |
02090064
LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 130801202105SRP, E CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
887.896,83 |
|
21/10/2024 |
02080007
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 101101202206SRP, E CONTRATO Nº 10110120220615.
|
PAGO |
3.240,00 |
|
21/10/2024 |
02080006
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 101101202206SRP, E CONTRATO Nº 10110120220615.
|
PAGO |
13.920,00 |
|
21/10/2024 |
02010191
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E [...]
|
PAGO |
2.468,59 |
|
21/10/2024 |
02010121
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
|
PAGO |
1.628,46 |
|
21/10/2024 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE.
|
PAGO |
3.915,28 |
|
21/10/2024 |
02010059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.015,93 |
|
21/10/2024 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA [...]
|
PAGO |
16.143,21 |
|
21/10/2024 |
01100021
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
38.943,46 |
|
21/10/2024 |
01100013
DETRAN - CE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TAXAS DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV, JUNTO AO DETRAN-CE, DO VEÍCULO DE PLACA POK 0708, DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
172,49 |
|
21/10/2024 |
01100007
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 130902202403, E CONTRATO Nº 130902202403
|
LIQUIDADO |
1.952,75 |
|
21/10/2024 |
01100006
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 130902202403, E CONTRATO Nº 130902202403
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
21/10/2024 |
01080144
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
97,82 |
|
21/10/2024 |
01080126
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213449.
|
PAGO |
150,00 |
|
21/10/2024 |
01080123
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213449
|
PAGO |
300,00 |
|
21/10/2024 |
01080099
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106, E CONTRATO Nº 2021250 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
21/10/2024 |
01080076
EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS SITUADOS NA RUA JOSÉ SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DE AMONTADA [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
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21/10/2024 |
01080002
PUMA MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONVÊNIO Nº 004/2023. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2102010202405, E [...]
|
PAGO |
54.900,00 |
|
18/10/2024 |
31050001
FOLHA DE PAGAMENTO -IPMA - CONTRATADO
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS PESSOAL CONTRATADO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
18/10/2024 |
31050001
FOLHA DE PAGAMENTO -IPMA - CONTRATADO
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
18/10/2024 |
30090006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
959,71 |
|
18/10/2024 |
30090004
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
PAGO |
6.996,04 |
|
18/10/2024 |
30080006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
|
PAGO |
37.250,12 |
|
18/10/2024 |
27090033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
PAGO |
4.497,00 |
|
18/10/2024 |
26080009
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 2508012 [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
18/10/2024 |
25090001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230504
|
PAGO |
1.312,20 |
|
18/10/2024 |
24090004
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230526
|
PAGO |
450,00 |
|
18/10/2024 |
23070015
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
7.886,34 |
|
18/10/2024 |
23070014
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
1.247,61 |
|
18/10/2024 |
20090017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.716,16 |
|
18/10/2024 |
20090016
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
33.179,71 |
|
18/10/2024 |
20090002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230517.
|
PAGO |
2.624,40 |
|
18/10/2024 |
20080008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A STDS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.103,41 |
|
18/10/2024 |
19090002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230525
|
PAGO |
1.640,25 |
|
18/10/2024 |
18100007
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
18/10/2024 |
18100006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
EMPENHADO |
824,00 |
|
18/10/2024 |
18100005
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS PENSIONISTAS JUNTO AO IPM
|
PAGO |
128.803,42 |
|
18/10/2024 |
18100005
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS PENSIONISTAS JUNTO AO IPM
|
LIQUIDADO |
128.803,42 |
|
18/10/2024 |
18100005
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS PENSIONISTAS JUNTO AO IPM
|
EMPENHADO |
128.803,42 |
|
18/10/2024 |
18100004
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
406.597,09 |
|
18/10/2024 |
18100004
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
406.597,09 |
|
18/10/2024 |
18100004
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
406.597,09 |
|
18/10/2024 |
18100003
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
937.029,19 |
|
18/10/2024 |
18100003
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
937.029,19 |
|
18/10/2024 |
18100003
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
937.029,19 |
|
18/10/2024 |
18100002
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
FÉRIAS PESSOAL LOTADO NO IPM
|
PAGO |
3.270,19 |
|
18/10/2024 |
18100002
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
FÉRIAS PESSOAL LOTADO NO IPM
|
LIQUIDADO |
3.270,19 |
|
18/10/2024 |
18100002
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
FÉRIAS PESSOAL LOTADO NO IPM
|
EMPENHADO |
3.270,19 |
|
18/10/2024 |
18100001
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO IPM
|
PAGO |
23.724,96 |
|
18/10/2024 |
18100001
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO IPM
|
LIQUIDADO |
23.724,96 |
|
18/10/2024 |
18100001
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO IPM
|
EMPENHADO |
23.724,96 |
|
18/10/2024 |
17090010
G VASCONCELOS NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 110101202205PE, E CONTRATO Nº 11010120220501.
|
PAGO |
720,00 |
|
18/10/2024 |
16090018
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
1.914,79 |
|
18/10/2024 |
16090013
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230523
|
PAGO |
3.360,00 |
|
18/10/2024 |
15100002
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E E [...]
|
LIQUIDADO |
1.039,20 |
|