lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Amontada

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 19631 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 07/11/2025 - 11:54:38
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
18/07/2025 02010077
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
PAGO 400,00
18/07/2025 02010065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2025.
PAGO 229,09
18/07/2025 02010065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 229,09
18/07/2025 02010031
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.407,35
18/07/2025 02010015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 2,13
18/07/2025 02010015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 2,13
18/07/2025 01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 8.640,75
18/07/2025 01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 8.640,75
18/07/2025 01070082
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212684 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO DE Nº 180301202105-PE
PAGO 4.500,00
18/07/2025 01070081
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA [...]
PAGO 15.375,00
18/07/2025 01070078
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA

AQUISIÇÃO DE LANCHES (COFFEE BREAK), SERVIDO EM REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA PARA APRESENTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS DE COCO [...]
LIQUIDADO 652,00
18/07/2025 01070012
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS POR TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) ,SENDO SERVIÇOS DE RESERVAS ,EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DE [...]
PAGO 963,39
18/07/2025 01040062
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 54,00
18/07/2025 01040034
MONTEREY COMERCIAL LTDA

AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.11.01/2024.05-21 E PROCESSO Nº 22.11.01/2024.05/MSB.
PAGO 916,19
17/07/2025 30060004
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANS [...]
PAGO 290,00
17/07/2025 30050006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, UNSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCU [...]
PAGO 4.620,00
17/07/2025 28040014
J G MARQUES

MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE AMONTADA/CE
PAGO 160,00
17/07/2025 28040010
MONTEREY COMERCIAL LTDA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO : 22110120240527 E LICITAÇÃO: 221 [...]
PAGO 1.393,42
17/07/2025 28040002
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230597
PAGO 342,55
17/07/2025 28040001
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 081001202305124
PAGO 435,20
17/07/2025 26060020
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VEDÓIA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 211/CIDADES/2022, CONTRATO 051001202307, LICITAÇÃO 051001202307 E TER [...]
PAGO 122.200,62
17/07/2025 26060019
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADA AO EVENTO VI CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I. GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO DIA 30/06 [...]
LIQUIDADO 241,30
17/07/2025 26050005
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA

AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME O CONTRATO Nº 05120120240503 E LICITAÇÃO N° 051201202405.
PAGO 91,50
17/07/2025 24040007
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE AMONTADA CONFORME O CONTRATO N° 08.10.01/2023.05.98 E LICITAÇÃO Nº N° 08.10.01/2023.05 [...]
PAGO 408,39
17/07/2025 22040002
MONTEREY COMERCIAL LTDA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO: 22110120240520 E PROCESSO LICITATÓRIO [...]
PAGO 1.528,02
17/07/2025 17070007
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
PAGO 26.374,98
17/07/2025 17070007
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 26.374,98
17/07/2025 17070007
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 26.374,98
17/07/2025 17070006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO D.O.CE, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 2309 [...]
EMPENHADO 962,74
17/07/2025 17070005
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA EM GARRAFA DE 500 ML) DESTINADOS AOS EVENTOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11 [...]
EMPENHADO 1.572,00
17/07/2025 17070004
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMONTADA-SE.
EMPENHADO 22.703,00
17/07/2025 17070003
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI

BOLETO REFERENTE A ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DOS BANHEIROS DO CRAS SEDE.
EMPENHADO 103,03
17/07/2025 17070002
TRILHA VEICULOS LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 1ª(PRIMEIRA), REVISÃO DE 10000KM, 1.50HRS, DESTINADA AO VEÍCULO TRITON DE PLACAS THZ3F22, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - [...]
PAGO 405,00
17/07/2025 17070002
TRILHA VEICULOS LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 1ª(PRIMEIRA), REVISÃO DE 10000KM, 1.50HRS, DESTINADA AO VEÍCULO TRITON DE PLACAS THZ3F22, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - [...]
LIQUIDADO 405,00
17/07/2025 17070002
TRILHA VEICULOS LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 1ª(PRIMEIRA), REVISÃO DE 10000KM, 1.50HRS, DESTINADA AO VEÍCULO TRITON DE PLACAS THZ3F22, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - [...]
EMPENHADO 405,00
17/07/2025 17070001
TRILHA VEICULOS LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DECORRENTE DA 1ª(PRIMEIRA), REVISÃO DE 10000KM, 1.50HRS, DESTINADA AO VEÍCULO TRITON DE PLACAS THZ3F22, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUC [...]
PAGO 974,40
17/07/2025 17070001
TRILHA VEICULOS LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DECORRENTE DA 1ª(PRIMEIRA), REVISÃO DE 10000KM, 1.50HRS, DESTINADA AO VEÍCULO TRITON DE PLACAS THZ3F22, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUC [...]
LIQUIDADO 974,40
17/07/2025 17070001
TRILHA VEICULOS LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DECORRENTE DA 1ª(PRIMEIRA), REVISÃO DE 10000KM, 1.50HRS, DESTINADA AO VEÍCULO TRITON DE PLACAS THZ3F22, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUC [...]
EMPENHADO 974,43
17/07/2025 16060015
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNIC [...]
LIQUIDADO 17.964,84
17/07/2025 16050002
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA AS DEMANDA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE-SEJUVE, CONFORME O CONTATO DE Nº 081001202305103 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRONICO DE N [...]
PAGO 1.865,62
17/07/2025 16040011
RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - TJCE, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- [...]
PAGO 3.000,00
17/07/2025 14040002
MONTEREY COMERCIAL LTDA
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 22110120240528 [...]
PAGO 282,90
17/07/2025 11060023
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM PROVEITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212501.
LIQUIDADO 400,00
17/07/2025 11040001
MONTEREY COMERCIAL LTDA
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER A DEMADA DA SEJUVE
PAGO 953,12
17/07/2025 11030096
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGARIO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E LICITAÇÃO N° 06 [...]
PAGO 400,00
17/07/2025 11030094
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIOP DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO N°20213455 E LICITAÇÃO N°61001202105PE.
PAGO 150,00
17/07/2025 11030081
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010046 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025. REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DES [...]
PAGO 199,23
17/07/2025 11030072
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2025.
PAGO 14.157,58
17/07/2025 11030072
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2025.
PAGO 101,97
17/07/2025 11030072
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 14.157,58
17/07/2025 11030072
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 101,97
17/07/2025 11030050
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2025.
PAGO 4.162,20
17/07/2025 11030050
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.162,20
17/07/2025 11030049
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2025.
PAGO 276,28
17/07/2025 11030049
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2025.
PAGO 17.936,50
17/07/2025 11030049
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 17.936,50
17/07/2025 11030049
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 276,28
17/07/2025 10070032
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
LIQUIDADO 25.337,50
17/07/2025 10070031
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
LIQUIDADO 18.956,00
17/07/2025 10070030
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
LIQUIDADO 26.953,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024