| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
03020014
FRANCISCO AIRTON SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA EUCLIDIA BARROS TEIXEIRA, 185, BAIRRO CAMPO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA,DE RESPONSAB [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 27/06/2025 |
03020007
VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA JURÍDICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE AMONTADA. CONFO [...]
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LIQUIDADO |
3.720,00 |
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| 27/06/2025 |
03010004
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM PROVEITO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212501.
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PAGO |
400,00 |
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| 27/06/2025 |
03010001
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110 [...]
|
LIQUIDADO |
579,97 |
|
| 27/06/2025 |
02060120
FOLHA DE PAGAMENTO IPM TEMPORARIO
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
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| 27/06/2025 |
02060037
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM IPTU DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TORQUATRO DE OLIVEIRA 1173, SITUADO NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, ONDE FICA A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
164,43 |
|
| 27/06/2025 |
02060021
MARIA TELES OLIVEIRA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 27/06/2025 |
02050126
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
70.281,84 |
|
| 27/06/2025 |
02050126
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
7.173,68 |
|
| 27/06/2025 |
02050125
FOPAG - APOSENTADOS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
502.350,41 |
|
| 27/06/2025 |
02050125
FOPAG - APOSENTADOS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
237.413,07 |
|
| 27/06/2025 |
02050121
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO [...]
|
PAGO |
823,20 |
|
| 27/06/2025 |
02050108
A.A. FRAGOSO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITACÃO Nº 250401202401 E DO CONTRATO Nº 250401202401.
|
PAGO |
4.840,00 |
|
| 27/06/2025 |
02050081
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
20.352,20 |
|
| 27/06/2025 |
02050081
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
20.352,20 |
|
| 27/06/2025 |
02050071
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, UNSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCU [...]
|
PAGO |
3.052,00 |
|
| 27/06/2025 |
02050037
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230534, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220501202305SRP.
|
PAGO |
1.640,25 |
|
| 27/06/2025 |
02050031
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
|
PAGO |
376,46 |
|
| 27/06/2025 |
02050030
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
|
PAGO |
457,13 |
|
| 27/06/2025 |
02050026
MARIA NITA DOS SANTOS REBOUÇAS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM DA PRAI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
02050021
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MUNICIPIO DE A [...]
|
PAGO |
316,05 |
|
| 27/06/2025 |
02050020
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MUNICIPIO DE AMON [...]
|
PAGO |
136,00 |
|
| 27/06/2025 |
02050019
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTR [...]
|
PAGO |
588,00 |
|
| 27/06/2025 |
02050012
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CEARÁ. CONFORME CONTRATO N° 12 [...]
|
PAGO |
121,94 |
|
| 27/06/2025 |
02050009
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MU [...]
|
PAGO |
126,75 |
|
| 27/06/2025 |
02050007
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MUNIC [...]
|
PAGO |
47,44 |
|
| 27/06/2025 |
02050006
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 221101 [...]
|
PAGO |
5.653,40 |
|
| 27/06/2025 |
02040023
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 27/06/2025 |
02040022
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO : 061001202105 LICITAÇÃO : 0610012021 [...]
|
PAGO |
2.684,89 |
|
| 27/06/2025 |
02040019
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO : 061001202105 LICITAÇÃO : 0610012021 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 27/06/2025 |
02040017
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010280
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
|
PAGO |
12.673,20 |
|
| 27/06/2025 |
02010188
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
|
PAGO |
40,05 |
|
| 27/06/2025 |
02010188
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
|
PAGO |
222,57 |
|
| 27/06/2025 |
02010188
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
|
PAGO |
19,36 |
|
| 27/06/2025 |
02010188
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
|
PAGO |
218,28 |
|
| 27/06/2025 |
02010188
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
|
PAGO |
38,64 |
|
| 27/06/2025 |
02010125
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212494
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010096
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
15.872,79 |
|
| 27/06/2025 |
02010096
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
5.611,61 |
|
| 27/06/2025 |
02010077
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010031
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.113,06 |
|
| 27/06/2025 |
02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
39,29 |
|
| 27/06/2025 |
02010010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
PAGO |
16.396,32 |
|
| 27/06/2025 |
02010010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
PAGO |
6.992,78 |
|
| 27/06/2025 |
02010010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
LIQUIDADO |
6.992,78 |
|
| 27/06/2025 |
02010010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
LIQUIDADO |
16.396,32 |
|
| 27/06/2025 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
81,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040150
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
21.803,32 |
|
| 27/06/2025 |
01040150
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
12.318,27 |
|
| 27/06/2025 |
01040149
MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE MOSQUITO, S/N, DISTRITO DE MOSQUITO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.B. EMILIA MARQUES DE MELO, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040092
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
16.356,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040069
BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOBRE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040055
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
1.023,02 |
|
| 27/06/2025 |
01040034
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.11.01/2024.05-21 E PROCESSO Nº 22.11.01/2024.05/MSB.
|
LIQUIDADO |
916,19 |
|
| 27/06/2025 |
01040007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
318,97 |
|
| 26/06/2025 |
30040006
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO EVENTO MAIS APRENDIZAGEM, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.296,00 |
|
| 26/06/2025 |
28050010
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO POR MEIO DE CARRO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS ENTREGAS DOS BOLETOS DE IPTU 2025 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. A AÇÃO CONTEMPLA [...]
|
PAGO |
831,36 |
|
| 26/06/2025 |
28050009
JR COELHO TAVARES ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO POR MEIO DE CARRO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS ENTREGAS DOS BOLETOS DE IPTU 2025 NOS DISTRITOS DE MOITAS E ICARAÍ. A AÇÃO CONTEMPLA [...]
|
PAGO |
1.915,80 |
|