lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Amontada

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18853 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 26/11/2024 - 18:27:15
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
03/06/2024 03060021
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501
EMPENHADO 1.461,72
03/06/2024 03060020
FOPAG - MAC
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
EMPENHADO 200.000,00
03/06/2024 03060019
LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130801202105SRP E CONTRATO Nº 20213371
EMPENHADO 409.097,80
03/06/2024 03060018
G VASCONCELOS NETO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01 [...]
EMPENHADO 460,00
03/06/2024 03060017
G VASCONCELOS NETO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO JUNTO, A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. C [...]
EMPENHADO 1.160,00
03/06/2024 03060016
CEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SERVICOS A PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SEMAFORO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA - AMTT CONFORME CONTRATO: 100501202401 [...]
EMPENHADO 4.185,00
03/06/2024 03060015
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459
EMPENHADO 204,10
03/06/2024 03060014
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGIÃO PRAIANA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP C [...]
EMPENHADO 1.749,60
03/06/2024 03060013
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA SERVIR O COFFEE-BREAK DO I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE AMONTADA: TRILHANDO CAMINHOS DO CONHECIMENTO. LOCAL: AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS SER [...]
EMPENHADO 240,00
03/06/2024 03060012
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADO AO EVENTO I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE AMONTADA: TRILHANDO CAMINHOS DO CONHECIMENTO LOCAL: AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI [...]
EMPENHADO 2.035,00
03/06/2024 03060011
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA
EMPENHADO 14.397,52
03/06/2024 03060010
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QEU SE EMPENHA PARA CUSTEAR A 28ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO D [...]
EMPENHADO 200.000,00
03/06/2024 03060009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 29.429,01
03/06/2024 03060008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 133,96
03/06/2024 03060007
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
EMPENHADO 318.124,13
03/06/2024 03060006
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
EMPENHADO 166.508,51
03/06/2024 03060005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
EMPENHADO 1.870,62
03/06/2024 03060004
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRATANDO-SE DAS RECLAMAÇÕES EM COBRANÇA INDEVIDA ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO SERVIÇOS PÚBLICO (ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO) [...]
EMPENHADO 2.969,16
03/06/2024 03060003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CUSTEIO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 133,96
03/06/2024 03060003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CUSTEIO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 500,00
03/06/2024 03060002
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICI [...]
EMPENHADO 52.456,60
03/06/2024 03060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DAS GUIA DO PASEP NO CORRENER EXERCICIO FINANCEIRO.
EMPENHADO 300.000,00
03/06/2024 02050023
SUELI SOUSA GOMES ROCHA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES-268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MU [...]
LIQUIDADO 1.800,00
03/06/2024 02050022
FRANCISCA PRACIANO SOUSA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO-1272,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
LIQUIDADO 1.200,00
03/06/2024 02010156
PAMELA ROCHA DE SOUSA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM [...]
LIQUIDADO 400,00
03/06/2024 02010152
MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº 1235, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
LIQUIDADO 2.650,00
03/06/2024 02010151
ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOAS UNIDADE [...]
LIQUIDADO 380,00
03/06/2024 02010150
MACIANE OLIVEIRA ALVES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚD [...]
LIQUIDADO 2.000,00
03/06/2024 02010149
MACIANE OLIVEIRA ALVES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS D [...]
LIQUIDADO 3.000,00
03/06/2024 02010148
MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE REPONSABI [...]
LIQUIDADO 500,00
03/06/2024 02010121
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
LIQUIDADO 1.527,49
03/06/2024 02010116
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
MULTAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
LIQUIDADO 18,56
03/06/2024 02010082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CUL [...]
LIQUIDADO 843,03
03/06/2024 02010056
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 20212685 E PROCESSO LICITATÓRI [...]
LIQUIDADO 10.300,00
03/06/2024 02010055
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213455 E PROCESSO LICITATÓRI [...]
LIQUIDADO 1.040,00
03/06/2024 02010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 3.595,10
03/06/2024 02010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 93,12
03/06/2024 01040057
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO [...]
LIQUIDADO 9.500,00
03/06/2024 01030067
ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AS UNIDAD [...]
LIQUIDADO 380,00
03/06/2024 01030050
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
02 - GABINETE DO PREFEITO
JUROS/ ENGARGOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS.
LIQUIDADO 0,70
03/06/2024 01030049
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
02 - GABINETE DO PREFEITO
MULTA DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS.
LIQUIDADO 0,43
03/06/2024 01030049
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
02 - GABINETE DO PREFEITO
MULTA DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS.
LIQUIDADO 19,36
31/05/2024 31050080
FOPAG - PAB
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 27.485,21
31/05/2024 31050080
FOPAG - PAB
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 27.485,21
31/05/2024 31050080
FOPAG - PAB
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
EMPENHADO 180.000,00
31/05/2024 31050080
FOPAG - PAB
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA
EMPENHADO 186,12
31/05/2024 31050079
FOPAG - PAB
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 65.783,84
31/05/2024 31050079
FOPAG - PAB
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 65.783,84
31/05/2024 31050079
FOPAG - PAB
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
EMPENHADO 420.000,00
31/05/2024 31050078
FOPAG - MAC
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 41.316,61
31/05/2024 31050078
FOPAG - MAC
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 41.316,61
31/05/2024 31050078
FOPAG - MAC
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA
EMPENHADO 124,08
31/05/2024 31050078
FOPAG - MAC
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
EMPENHADO 260.000,00
31/05/2024 31050077
FOPAG - FARMACIA BASICA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 746,33
31/05/2024 31050077
FOPAG - FARMACIA BASICA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 746,33
31/05/2024 31050077
FOPAG - FARMACIA BASICA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
EMPENHADO 6.000,00
31/05/2024 31050076
FOPAG - SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 10.148,50
31/05/2024 31050076
FOPAG - SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 10.148,50
31/05/2024 31050076
FOPAG - SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
EMPENHADO 70.000,00
31/05/2024 31050075
FOPAG - MAC
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 36.467,04

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