Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
03/06/2024 |
03060021
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501
|
EMPENHADO |
1.461,72 |
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03/06/2024 |
03060020
FOPAG - MAC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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EMPENHADO |
200.000,00 |
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03/06/2024 |
03060019
LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130801202105SRP E CONTRATO Nº 20213371
|
EMPENHADO |
409.097,80 |
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03/06/2024 |
03060018
G VASCONCELOS NETO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01 [...]
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EMPENHADO |
460,00 |
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03/06/2024 |
03060017
G VASCONCELOS NETO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO JUNTO, A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. C [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
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03/06/2024 |
03060016
CEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SERVICOS A PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SEMAFORO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA - AMTT CONFORME CONTRATO: 100501202401 [...]
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EMPENHADO |
4.185,00 |
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03/06/2024 |
03060015
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459
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EMPENHADO |
204,10 |
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03/06/2024 |
03060014
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGIÃO PRAIANA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP C [...]
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EMPENHADO |
1.749,60 |
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03/06/2024 |
03060013
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA SERVIR O COFFEE-BREAK DO I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE AMONTADA: TRILHANDO CAMINHOS DO CONHECIMENTO. LOCAL: AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS SER [...]
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EMPENHADO |
240,00 |
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03/06/2024 |
03060012
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADO AO EVENTO I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE AMONTADA: TRILHANDO CAMINHOS DO CONHECIMENTO LOCAL: AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI [...]
|
EMPENHADO |
2.035,00 |
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03/06/2024 |
03060011
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA
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EMPENHADO |
14.397,52 |
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03/06/2024 |
03060010
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QEU SE EMPENHA PARA CUSTEAR A 28ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO D [...]
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EMPENHADO |
200.000,00 |
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03/06/2024 |
03060009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
29.429,01 |
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03/06/2024 |
03060008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
133,96 |
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03/06/2024 |
03060007
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
318.124,13 |
|
03/06/2024 |
03060006
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
166.508,51 |
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03/06/2024 |
03060005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.870,62 |
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03/06/2024 |
03060004
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRATANDO-SE DAS RECLAMAÇÕES EM COBRANÇA INDEVIDA ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO SERVIÇOS PÚBLICO (ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO) [...]
|
EMPENHADO |
2.969,16 |
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03/06/2024 |
03060003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CUSTEIO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
133,96 |
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03/06/2024 |
03060003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CUSTEIO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
500,00 |
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03/06/2024 |
03060002
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICI [...]
|
EMPENHADO |
52.456,60 |
|
03/06/2024 |
03060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DAS GUIA DO PASEP NO CORRENER EXERCICIO FINANCEIRO.
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EMPENHADO |
300.000,00 |
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03/06/2024 |
02050023
SUELI SOUSA GOMES ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES-268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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03/06/2024 |
02050022
FRANCISCA PRACIANO SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO-1272,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
03/06/2024 |
02010156
PAMELA ROCHA DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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03/06/2024 |
02010152
MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº 1235, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.650,00 |
|
03/06/2024 |
02010151
ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOAS UNIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
03/06/2024 |
02010150
MACIANE OLIVEIRA ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
03/06/2024 |
02010149
MACIANE OLIVEIRA ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS D [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
03/06/2024 |
02010148
MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE REPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
03/06/2024 |
02010121
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
|
LIQUIDADO |
1.527,49 |
|
03/06/2024 |
02010116
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
MULTAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
|
LIQUIDADO |
18,56 |
|
03/06/2024 |
02010082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CUL [...]
|
LIQUIDADO |
843,03 |
|
03/06/2024 |
02010056
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 20212685 E PROCESSO LICITATÓRI [...]
|
LIQUIDADO |
10.300,00 |
|
03/06/2024 |
02010055
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213455 E PROCESSO LICITATÓRI [...]
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
03/06/2024 |
02010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.595,10 |
|
03/06/2024 |
02010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
93,12 |
|
03/06/2024 |
01040057
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
03/06/2024 |
01030067
ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AS UNIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
03/06/2024 |
01030050
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
JUROS/ ENGARGOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS.
|
LIQUIDADO |
0,70 |
|
03/06/2024 |
01030049
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MULTA DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS.
|
LIQUIDADO |
0,43 |
|
03/06/2024 |
01030049
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MULTA DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS.
|
LIQUIDADO |
19,36 |
|
31/05/2024 |
31050080
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
27.485,21 |
|
31/05/2024 |
31050080
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
27.485,21 |
|
31/05/2024 |
31050080
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
31/05/2024 |
31050080
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA
|
EMPENHADO |
186,12 |
|
31/05/2024 |
31050079
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
65.783,84 |
|
31/05/2024 |
31050079
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
65.783,84 |
|
31/05/2024 |
31050079
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
420.000,00 |
|
31/05/2024 |
31050078
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
41.316,61 |
|
31/05/2024 |
31050078
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
41.316,61 |
|
31/05/2024 |
31050078
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA
|
EMPENHADO |
124,08 |
|
31/05/2024 |
31050078
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
260.000,00 |
|
31/05/2024 |
31050077
FOPAG - FARMACIA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
746,33 |
|
31/05/2024 |
31050077
FOPAG - FARMACIA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
746,33 |
|
31/05/2024 |
31050077
FOPAG - FARMACIA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
31/05/2024 |
31050076
FOPAG - SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
10.148,50 |
|
31/05/2024 |
31050076
FOPAG - SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
10.148,50 |
|
31/05/2024 |
31050076
FOPAG - SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
31/05/2024 |
31050075
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
36.467,04 |
|