lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Amontada

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18887 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 27/11/2024 - 18:38:14
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
31/05/2024 31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 18.829,69
31/05/2024 31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 2.934.602,49
31/05/2024 31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 18.829,69
31/05/2024 31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 17.497,01
31/05/2024 31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 2.934.602,49
31/05/2024 31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
EMPENHADO 5.000.000,00
31/05/2024 31050054
FOPAG - FUNDEB 30% CONTRATADOS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 36.187,65
31/05/2024 31050054
FOPAG - FUNDEB 30% CONTRATADOS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 36.187,65
31/05/2024 31050054
FOPAG - FUNDEB 30% CONTRATADOS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
EMPENHADO 240.000,00
31/05/2024 31050053
FOPAG - FUNDEB 30%
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 10.190,22
31/05/2024 31050053
FOPAG - FUNDEB 30%
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 10.190,22
31/05/2024 31050053
FOPAG - FUNDEB 30%
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
EMPENHADO 50.000,00
31/05/2024 31050052
FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 14.000,00
31/05/2024 31050052
FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO NO VORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 14.000,00
31/05/2024 31050052
FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO NO VORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
EMPENHADO 49.000,00
31/05/2024 31050051
FOPAG - EDUCAÇÃO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13SALARIO DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 84.739,97
31/05/2024 31050051
FOPAG - EDUCAÇÃO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13SALARIO DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 84.739,97
31/05/2024 31050051
FOPAG - EDUCAÇÃO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13SALARIO DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
EMPENHADO 510.000,00
31/05/2024 31050050
FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR (EFETRIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 10.928,00
31/05/2024 31050050
FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR (EFETRIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 10.928,00
31/05/2024 31050050
FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR (EFETRIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
EMPENHADO 70.000,00
31/05/2024 31050049
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS- EFETIVO E COMISIONADO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (EFETRIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 683,33
31/05/2024 31050049
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS- EFETIVO E COMISIONADO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (EFETRIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 162.637,55
31/05/2024 31050049
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS- EFETIVO E COMISIONADO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (EFETRIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 162.637,55
31/05/2024 31050049
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS- EFETIVO E COMISIONADO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (EFETRIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 683,33
31/05/2024 31050049
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS- EFETIVO E COMISIONADO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (EFETRIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
EMPENHADO 1.100.000,00
31/05/2024 31050048
FOLHA DE PAGAMENTO -STDS - AGENTE POLITICO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (AGENTE POLITICO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR
PAGO 7.000,00
31/05/2024 31050048
FOLHA DE PAGAMENTO -STDS - AGENTE POLITICO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (AGENTE POLITICO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR
LIQUIDADO 7.000,00
31/05/2024 31050048
FOLHA DE PAGAMENTO -STDS - AGENTE POLITICO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (AGENTE POLITICO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR
EMPENHADO 42.000,00
31/05/2024 31050047
FOLHA DE PAGAMENTO- STDS - TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 19.845,30
31/05/2024 31050047
FOLHA DE PAGAMENTO- STDS - TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 19.845,30
31/05/2024 31050047
FOLHA DE PAGAMENTO- STDS - TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA
EMPENHADO 62,04
31/05/2024 31050047
FOLHA DE PAGAMENTO- STDS - TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
EMPENHADO 140.000,00
31/05/2024 31050046
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - TEMP
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO DO CREAS) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 9.078,00
31/05/2024 31050046
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - TEMP
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO DO CREAS) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 9.078,00
31/05/2024 31050046
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - TEMP
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO DO CREAS) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
EMPENHADO 60.000,00
31/05/2024 31050045
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS- EFET, E COMISSIONADO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CREAS) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 13.866,20
31/05/2024 31050045
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS- EFET, E COMISSIONADO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CREAS) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 13.866,20
31/05/2024 31050045
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS- EFET, E COMISSIONADO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CREAS) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
EMPENHADO 78.000,00
31/05/2024 31050044
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO DO CRAS) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 2.253,99
31/05/2024 31050044
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO DO CRAS) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 40.922,00
31/05/2024 31050044
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO DO CRAS) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 40.922,00
31/05/2024 31050044
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO DO CRAS) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 2.253,99
31/05/2024 31050044
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA
EMPENHADO 186,12
31/05/2024 31050044
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO DO CRAS) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
EMPENHADO 270.000,00
31/05/2024 31050043
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CRAS ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 15.015,11
31/05/2024 31050043
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CRAS ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 15.015,11
31/05/2024 31050043
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CRAS ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
EMPENHADO 78.000,00
31/05/2024 31050042
FOLHA DE PAGAMENTO - CADUNICO- EFETIVO E COMISSION
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CADUNICO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 1.412,00
31/05/2024 31050042
FOLHA DE PAGAMENTO - CADUNICO- EFETIVO E COMISSION
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL
PAGO 1.412,00
31/05/2024 31050042
FOLHA DE PAGAMENTO - CADUNICO- EFETIVO E COMISSION
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CADUNICO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 13.640,72
31/05/2024 31050042
FOLHA DE PAGAMENTO - CADUNICO- EFETIVO E COMISSION
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CADUNICO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 1.412,00
31/05/2024 31050042
FOLHA DE PAGAMENTO - CADUNICO- EFETIVO E COMISSION
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CADUNICO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 13.640,72
31/05/2024 31050042
FOLHA DE PAGAMENTO - CADUNICO- EFETIVO E COMISSION
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CADUNICO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 1.412,00
31/05/2024 31050042
FOLHA DE PAGAMENTO - CADUNICO- EFETIVO E COMISSION
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CADUNICO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
EMPENHADO 78.000,00
31/05/2024 31050041
FOLHA DE PAAMENTO CAD UNICO - TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 2.520,00
31/05/2024 31050041
FOLHA DE PAAMENTO CAD UNICO - TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( CAD UNICO TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 12.708,00
31/05/2024 31050041
FOLHA DE PAAMENTO CAD UNICO - TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( CAD UNICO TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 12.708,00
31/05/2024 31050041
FOLHA DE PAAMENTO CAD UNICO - TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( CAD UNICO TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 2.520,00
31/05/2024 31050041
FOLHA DE PAAMENTO CAD UNICO - TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( CAD UNICO TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
EMPENHADO 78.000,00

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