| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
02050096
SUELI SOUSA GOMES ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
1.943,54 |
|
| 19/11/2025 |
02050032
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
PAGO |
137,20 |
|
| 19/11/2025 |
02010159
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FME, COMP. 10/2025.
|
PAGO |
4.470,20 |
|
| 19/11/2025 |
02010140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2025.
|
PAGO |
252,00 |
|
| 19/11/2025 |
02010126
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2025.
|
PAGO |
1.965,04 |
|
| 19/11/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL S.A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 19/11/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL S.A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 19/11/2025 |
02010065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERITOS COMP. 10/2025.
|
PAGO |
851,51 |
|
| 19/11/2025 |
02010065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2025.
|
PAGO |
1.930,70 |
|
| 19/11/2025 |
02010065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2025.
|
PAGO |
352,38 |
|
| 19/11/2025 |
02010065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2025.
|
PAGO |
12.961,64 |
|
| 19/11/2025 |
02010065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2025.
|
PAGO |
445,25 |
|
| 19/11/2025 |
02010065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2025.
|
PAGO |
263,70 |
|
| 19/11/2025 |
01100117
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01080037,
|
PAGO |
764.175,48 |
|
| 19/11/2025 |
01100117
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01080037,
|
LIQUIDADO |
764.175,48 |
|
| 19/11/2025 |
01100057
G VASCONCELOS NETO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110 [...]
|
PAGO |
840,00 |
|
| 19/11/2025 |
01100051
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010 [...]
|
PAGO |
36.432,00 |
|
| 19/11/2025 |
01100051
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010 [...]
|
LIQUIDADO |
36.432,00 |
|
| 19/11/2025 |
01100049
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010321,
|
PAGO |
30.891,96 |
|
| 19/11/2025 |
01100049
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010321,
|
LIQUIDADO |
30.891,96 |
|
| 19/11/2025 |
01100048
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE M [...]
|
PAGO |
8.520,54 |
|
| 19/11/2025 |
01100043
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÅO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABONETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, CO [...]
|
PAGO |
1.617,00 |
|
| 19/11/2025 |
01100037
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
01100019
G VASCONCELOS NETO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS, SERVIÇO PRESTADO PARA A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONTRATO : 11010120220507 , LICITAÇÃO : 1101 [...]
|
PAGO |
399,50 |
|
| 19/11/2025 |
01100018
AGEX COMERCIAL DO BRASIL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE AMONTADA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.488,00 |
|
| 19/11/2025 |
01100008
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230534, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220501202305SRP.
|
PAGO |
3.280,50 |
|
| 19/11/2025 |
01090137
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2025.
|
PAGO |
4.028,08 |
|
| 19/11/2025 |
01090136
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, COMP. 10/2025.
|
PAGO |
2.776,20 |
|
| 19/11/2025 |
01090095
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.839,32 |
|
| 19/11/2025 |
01090090
A.A. FRAGOSO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITACÃO 250401202401E DO CONTRATO 250401202401.
|
PAGO |
4.840,00 |
|
| 19/11/2025 |
01090089
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE AMONTADA - CE
|
PAGO |
280,00 |
|
| 19/11/2025 |
01090088
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.674,34 |
|
| 19/11/2025 |
01090088
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.674,34 |
|
| 19/11/2025 |
01090067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2025.
|
PAGO |
3.434,57 |
|
| 19/11/2025 |
01090065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, MAC COMP. 10/2025
|
PAGO |
85.350,39 |
|
| 19/11/2025 |
01090065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, MAC COMP. 10/2025
|
PAGO |
5.223,21 |
|
| 19/11/2025 |
01090065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, ENDEMIAS COMP. 10/2025
|
PAGO |
429,78 |
|
| 19/11/2025 |
01090065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, PAB COMP. 10/2025.
|
PAGO |
408,52 |
|
| 19/11/2025 |
01090065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, PAB COMP. 10/2025.
|
PAGO |
37.053,24 |
|
| 19/11/2025 |
01090065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, PAB COMP. 10/2025.
|
PAGO |
9.761,32 |
|
| 19/11/2025 |
01090065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, SAMU COMP. 10/2025.
|
PAGO |
1.267,04 |
|
| 19/11/2025 |
01090065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, FARMACIA COMP. 10/2025.
|
PAGO |
1.714,86 |
|
| 19/11/2025 |
01090062
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2025.
|
PAGO |
3.532,20 |
|
| 19/11/2025 |
01090061
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2025.
|
PAGO |
10.329,22 |
|
| 19/11/2025 |
01090061
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2025.
|
PAGO |
227,84 |
|
| 19/11/2025 |
01090052
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06030044, DESTINADA A COBRIR DESPESAS REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECI [...]
|
LIQUIDADO |
103.482,68 |
|
| 19/11/2025 |
01090049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
319,05 |
|
| 19/11/2025 |
01090049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
139,60 |
|
| 19/11/2025 |
01090049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
803,68 |
|
| 19/11/2025 |
01090047
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2025.
|
PAGO |
19.389,81 |
|
| 19/11/2025 |
01090047
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2025.
|
PAGO |
113,40 |
|
| 19/11/2025 |
01090044
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA DA ENEL, DO IMÓVEL DO SCFV DE IMBIRIBA, SITUADO NO POVOADO DE IMBIRIBA, S/N, SABIAGUABA, AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL ( [...]
|
LIQUIDADO |
25,21 |
|
| 19/11/2025 |
01090013
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
REFEIÇÃO PARA SELEÇÃO DE FUTSAL DE AMONTADA SUB20 E COMISSAO E PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL SUB17 E COMISSAO DE AMONTADA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE N [...]
|
PAGO |
1.027,89 |
|
| 19/11/2025 |
01080095
ECOMILL SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADOS NO DISTRITO DE MOITAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONVÊNIO 148/2021-SOP-CE. CONTRATO 19050120250 [...]
|
PAGO |
299.698,13 |
|
| 19/11/2025 |
01080080
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
625,06 |
|
| 19/11/2025 |
01080079
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.037,32 |
|
| 19/11/2025 |
01080064
AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS S/S LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 19/11/2025 |
01080033
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, COMP. 10/2025.
|
PAGO |
4.813,76 |
|
| 19/11/2025 |
01080032
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/ [...]
|
PAGO |
7.704,20 |
|
| 19/11/2025 |
01080027
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 031201202104, E CON [...]
|
PAGO |
56.437,62 |
|