lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Amontada

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18496 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 20/11/2024 - 16:11:11
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
29/08/2024 09070098
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFORMA DA ESCOLA E.E.B. FRANCISCO ESTEVAM DE ASSIS, NA LOCALIDADE DE SABIAGUABA, CONFOME LEICITAÇÃO Nº 260901202305PE, E CONTRATO Nº 26090120230503. - LOTE 05.
PAGO 6.474,71
29/08/2024 09070097
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFORMA DA ESCOLA E.E.B. ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, NA LOCALIDADE DE LAGOA DOS BOIS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260901202305PE, E CONTRATO Nº 26090120230503 - LOTE 04.
PAGO 70.626,02
29/08/2024 09070096
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFORMA DA ESCOLA C.E.I. RITA PINTO DE SOUSA, NA LOCALIDADE DE VARJOTA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260901202305PE, E CONTRATO Nº 26090120230504.
PAGO 16.280,25
29/08/2024 09070095
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFORMA DA ESCOLA, EEB RAIMUNDO DE MENESES PARENTE, NA LOCALIDADE DE JUREMA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260901202305PE, E CONTRATO Nº 26090120230503., LOTE 02.
PAGO 76.442,75
29/08/2024 09070094
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM REFORMA DA ESCOLA, C.E.I., ANA BARROS HENRIQUE, NO DISTRITO DE ARACATIARA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260901202305PE, E CONTRATO Nº 26090120230504. LOTE 01.
PAGO 44.191,23
29/08/2024 09070055
EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS SITUADOS NA RUA JOSÉ SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DE AMONTADA [...]
PAGO 1.400,00
29/08/2024 08010207
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 19/08 A 29/08/2024.
PAGO 72,00
29/08/2024 08010207
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 72,00
29/08/2024 07080006
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº17030120230572 E PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
LIQUIDADO 841,76
29/08/2024 05080025
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PAGO 14.544,78
29/08/2024 05080019
FOPAG - PAB
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
PAGO 546.205,24
29/08/2024 05080019
FOPAG - PAB
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
PAGO 27.956,64
29/08/2024 05080017
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL TEMPORÁRIO FUNDEB 70% INFANTIL
PAGO 417.906,21
29/08/2024 03060056
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO- 70% JOVENS E ADULTOS (TEMPORÁRIO)
PAGO 26.189,95
29/08/2024 03060050
FOPAG - CREAS
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO CREAS
PAGO 15.506,29
29/08/2024 03060049
FOPAG - CREAS
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO CREAS (TEMPORÁRIO)
PAGO 7.666,00
29/08/2024 03060048
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
PAGO 12.484,00
29/08/2024 03060046
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO:0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA UMA CESTA BASICA NO VALOR R$7 [...]
LIQUIDADO 3.000,00
29/08/2024 03060020
FOPAG - MAC
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 39.689,64
29/08/2024 02050034
BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 103.367,06
29/08/2024 02050034
BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 103.367,06
29/08/2024 02010106
HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO Á ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONF [...]
PAGO 6.500,00
29/08/2024 02010106
HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO Á ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONF [...]
PAGO 6.500,00
29/08/2024 02010106
HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO Á ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONF [...]
PAGO 6.500,00
29/08/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S.A
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
PAGO 219,01
29/08/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S.A
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 219,01
29/08/2024 01080010
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PORTAL DO SERVIDOR(CONTRACHEQUE O [...]
LIQUIDADO 6.432,45
28/08/2024 31070059
FOPAG - FARMACIA BASICA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PISO ENFERMAGEM - FARMÁCIA BÁSICA
LIQUIDADO 746,33
28/08/2024 31050079
FOPAG - PAB
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 27.619,52
28/08/2024 31050076
FOPAG - SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 28.419,13
28/08/2024 31050075
FOPAG - MAC
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 38.958,40
28/08/2024 31050074
FOPAG - PAB
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMAENTO DE VENCIMENTOS,GRATICAOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIS DO PESSOAL CIVIL(PAB TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 240.568,66
28/08/2024 31050071
FOPAG - MAC
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 300.590,08
28/08/2024 31050071
FOPAG - MAC
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 31.099,03
28/08/2024 31050071
FOPAG - MAC
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 23.270,92
28/08/2024 31050068
FOPAG - ENDEMIAS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 71.664,70
28/08/2024 31050068
FOPAG - ENDEMIAS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 1.454,36
28/08/2024 31050064
FOPAG - SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS GRATIFICACOES,HORAS EXTRA REPRESENTACOES 13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 9.279,75
28/08/2024 31050064
FOPAG - SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS GRATIFICACOES,HORAS EXTRA REPRESENTACOES 13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 177.740,39
28/08/2024 31050064
FOPAG - SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS GRATIFICACOES,HORAS EXTRA REPRESENTACOES 13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 1.500,00
28/08/2024 31050063
FOPAG - SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 7.000,00
28/08/2024 31050059
FOLHA DE POAGAMENTO - FUNDEB VAAT
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO,GRATIFICAÇOES,HORA EXTRA,13 SALARIO, FERIA DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO FUNDEB 70 DO VAAT NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 149.856,93
28/08/2024 31050056
FOPAG - FUNDEB 70% CONTRATADOS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 14.576,65
28/08/2024 31050056
FOPAG - FUNDEB 70% CONTRATADOS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 1.328.868,36
28/08/2024 31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 7.861,54
28/08/2024 31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 4.205,70
28/08/2024 31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 214.055,66
28/08/2024 31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 5.978,70
28/08/2024 31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 1.674,28
28/08/2024 31050054
FOPAG - FUNDEB 30% CONTRATADOS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 32.578,22
28/08/2024 31050054
FOPAG - FUNDEB 30% CONTRATADOS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 3.104,87
28/08/2024 31050053
FOPAG - FUNDEB 30%
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 8.527,83
28/08/2024 31050052
FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO NO VORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 2.100,00
28/08/2024 31050051
FOPAG - EDUCAÇÃO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13SALARIO DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 110.487,85
28/08/2024 31050050
FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR (EFETRIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 10.928,00
28/08/2024 31050049
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS- EFETIVO E COMISIONADO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (EFETRIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 142.571,16
28/08/2024 31050048
FOLHA DE PAGAMENTO -STDS - AGENTE POLITICO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (AGENTE POLITICO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR
LIQUIDADO 7.000,00
28/08/2024 31050047
FOLHA DE PAGAMENTO- STDS - TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 24.081,30
28/08/2024 31050044
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO DO CRAS) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 40.922,00
28/08/2024 31050043
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CRAS ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 12.272,76

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