Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
15/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S.A
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9,00 |
|
15/08/2024 |
01080098
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
49.386,23 |
|
15/08/2024 |
01080016
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REAJUSTE POR INDICE CONTRATUAL REFERENTE AS MEDIÇÃO 5ª REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE AMONT [...]
|
LIQUIDADO |
15.391,51 |
|
15/08/2024 |
01080014
JR COELHO TAVARES ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
1.341,06 |
|
15/08/2024 |
01080004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 23090120210603
|
LIQUIDADO |
857,29 |
|
15/08/2024 |
01070013
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, DESSE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
12,01 |
|
15/08/2024 |
01070013
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, DESSE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
15/08/2024 |
01030159
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA A4, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 20213448 E PROCESSO LICIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
15/08/2024 |
01030151
MULTINTEGRADA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PRO [...]
|
PAGO |
4.188,00 |
|
15/08/2024 |
01030123
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA.
|
PAGO |
74,82 |
|
14/08/2024 |
30070019
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOITAS (BARRA DE MOITAS), DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA .
|
PAGO |
50.000,00 |
|
14/08/2024 |
30070013
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
2.973,00 |
|
14/08/2024 |
24070019
F G MARQUES COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CRÁS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205135
|
PAGO |
5.591,08 |
|
14/08/2024 |
24070017
F G MARQUES COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205135
|
PAGO |
184,44 |
|
14/08/2024 |
24070016
F G MARQUES COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205135
|
PAGO |
505,78 |
|
14/08/2024 |
24070013
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A STDS, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120230555
|
LIQUIDADO |
406,20 |
|
14/08/2024 |
23070021
RS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AO EVENTO XII REGATA DE [...]
|
LIQUIDADO |
11.400,00 |
|
14/08/2024 |
23070020
RS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AO EVENTO XII REGATA DE [...]
|
LIQUIDADO |
110.526,50 |
|
14/08/2024 |
23070019
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINTALAÇÃO E TRANSPOR [...]
|
LIQUIDADO |
15.125,22 |
|
14/08/2024 |
22070040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
23.310,23 |
|
14/08/2024 |
22070034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
2.905,79 |
|
14/08/2024 |
22070033
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIO VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.255,18 |
|
14/08/2024 |
19070014
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA.. CONFORME CONTRATO 13020120230507 E [...]
|
LIQUIDADO |
104,94 |
|
14/08/2024 |
19070009
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SR [...]
|
LIQUIDADO |
3.004,80 |
|
14/08/2024 |
16050004
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
921,20 |
|
14/08/2024 |
15070005
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTBOOK E COMPUTADORES, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
PAGO |
205,80 |
|
14/08/2024 |
14080008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
9,60 |
|
14/08/2024 |
14080008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
14/08/2024 |
14080007
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
14/08/2024 |
14080006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
144,00 |
|
14/08/2024 |
14080006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
14/08/2024 |
14080005
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
14/08/2024 |
14080004
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
14/08/2024 |
14080003
CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM, EQUIPAMENTO DE RAIO X FIXO, QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE PLACA CPU PRINCIPAL - PCB0008 E CALIBRAÇÃO DE MA E KV CONFORME RECOMENDAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
27.430,00 |
|
14/08/2024 |
14080002
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA EEB DA LOCALIDADE DE EMBIRIBA, E DA EEB DE ÉRNAMBUQUINHO, NESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
14/08/2024 |
14080001
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 25.08.01/2023.05-25 E PREGÃO Nº 25.08.01/2023 [...]
|
EMPENHADO |
144,00 |
|
14/08/2024 |
13050005
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.118,30 |
|
14/08/2024 |
13050003
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE APOIO PARA OFERTAR OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS TIPIFICADOS, CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/2009 PARA GESTÃO DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.804,85 |
|
14/08/2024 |
12070004
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACE [...]
|
PAGO |
23.714,80 |
|
14/08/2024 |
11070013
BANCO DO BRASIL S.A
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
10,00 |
|
14/08/2024 |
11070013
BANCO DO BRASIL S.A
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
14/08/2024 |
10070065
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A SEREM INSTALADAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-C [...]
|
LIQUIDADO |
1.461,72 |
|
14/08/2024 |
10070064
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A SEREM INSTALADAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA.
|
LIQUIDADO |
5.603,26 |
|
14/08/2024 |
10070063
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A SEREM INSTALADAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA.
|
LIQUIDADO |
8.039,46 |
|
14/08/2024 |
10070056
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. CONTRATO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
14/08/2024 |
10070054
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONTRATO 20212783 E L [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
14/08/2024 |
10070053
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONTRATO 20213459 E LICITACAO 061001202105PE
|
PAGO |
150,00 |
|
14/08/2024 |
10070041
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA SECRETARA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME CONTRATO 20212784 E LICI [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
14/08/2024 |
10070035
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO D.O.U, D.O.E-CE, E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME CONTR [...]
|
PAGO |
1.311,77 |
|
14/08/2024 |
10060020
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
3.754,92 |
|
14/08/2024 |
10050011
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PERTENCENTES DE REDE DE ENSINO PÚBLICO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
4.165,00 |
|
14/08/2024 |
09070042
REGINA ALBANO DA SILVA NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
LOCAÇÃO DE 1 IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE MOSQUITO, S/N DISTRITO DE MOSQUITO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.B EMILIA MARQUES DE MELO, DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
14/08/2024 |
09070020
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP E CONTRATO Nº 10110120220615
|
PAGO |
120,00 |
|
14/08/2024 |
09070019
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP, E CONTRATO Nº 10110120220615.
|
PAGO |
2.040,00 |
|
14/08/2024 |
09070018
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP, E CONTRATO Nº 10110120220615.
|
PAGO |
10.800,00 |
|
14/08/2024 |
08010232
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
14/08/2024 |
08010174
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, NAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E ECOSISTEMAS COMUNICATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORM [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
14/08/2024 |
08010148
HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TAL QUAL É O ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TERMINAIS PORTÁTEIS, PUSH TO TALK , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE R [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
14/08/2024 |
08010075
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
14/08/2024 |
07080007
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
|
LIQUIDADO |
580,09 |
|