Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
20/05/2025 |
24040003
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS A SEMANA DA INCLUSÃO SOCIAL, REALIZADA PELAS REDES DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
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PAGO |
1.017,50 |
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20/05/2025 |
22040005
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 07 SETE LUGARES, DESTINADO AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DIDATICOS PEDAGOGICAS, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS D [...]
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PAGO |
139.800,00 |
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20/05/2025 |
21040001
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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LIQUIDADO |
360,00 |
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20/05/2025 |
20050010
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO A ESTE MUNICIPIO,
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PAGO |
52.078,14 |
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20/05/2025 |
20050010
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO A ESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
52.078,14 |
|
20/05/2025 |
20050010
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO A ESTE MUNICIPIO,
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EMPENHADO |
52.078,14 |
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20/05/2025 |
20050009
IRLANDO ALVES MARANHAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÂO, ASSESSSOR DE AP [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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20/05/2025 |
20050008
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANI DE SOUSA MARTINS, ASSESSS [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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20/05/2025 |
20050008
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANI DE SOUSA MARTINS, ASSESSS [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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20/05/2025 |
20050007
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% , CONFORME O CONTRATO DE Nº 24040120240503 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO DE Nº 2404012024 [...]
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EMPENHADO |
2.567,68 |
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20/05/2025 |
20050006
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA ,COM A LICITAÇÃO 121201202405 E DO CONTRATO 12120120240502
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EMPENHADO |
1.514,00 |
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20/05/2025 |
20050005
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
7.674,00 |
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20/05/2025 |
20050004
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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EMPENHADO |
3,73 |
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20/05/2025 |
20050004
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
1.475,00 |
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20/05/2025 |
20050003
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE SAIS MINERAIS ( GARRAFÃO DE 20 LITROS ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE NO CONTRATO Nº 22110120240509 E LICITAÇÃO Nº 221101202405
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EMPENHADO |
109,80 |
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20/05/2025 |
20050002
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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ACRÉSCIMO DE LANCHES DEVIDO A REALIZAÇÃO DE BUSCATIVA DA EQUIPE DO CRAS PRAIANO PARA O EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS MÃES, JUNTO AS MÃES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE [...]
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EMPENHADO |
576,94 |
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20/05/2025 |
20050001
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
|
EMPENHADO |
25.395,45 |
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20/05/2025 |
18030004
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) PARA O EDUCAÇÃO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 051201202405, CO [...]
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PAGO |
1.555,50 |
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20/05/2025 |
15040001
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240514 LIC [...]
|
PAGO |
2.230,00 |
|
20/05/2025 |
13050013
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP E CONTRATO Nº 09 [...]
|
LIQUIDADO |
1.029,00 |
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20/05/2025 |
13050008
FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES DIARIAS NO VALOR DE 800, OO ( OITOCENTOS REAIS ) CADA, TOTALIZANDO R$ 2.400,00 ( DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS ) PARA O SR FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO , [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
20/05/2025 |
13050005
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 [...]
|
LIQUIDADO |
19.574,00 |
|
20/05/2025 |
13050004
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. [...]
|
LIQUIDADO |
44.215,60 |
|
20/05/2025 |
13050003
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11..01/ [...]
|
LIQUIDADO |
8.157,25 |
|
20/05/2025 |
13050002
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240533 [...]
|
LIQUIDADO |
2.404,55 |
|
20/05/2025 |
12050008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.769,00 |
|
20/05/2025 |
12050007
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
40.843,60 |
|
20/05/2025 |
11040003
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 170101202505, CONT [...]
|
LIQUIDADO |
59.000,00 |
|
20/05/2025 |
11030072
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2025.
|
PAGO |
18.720,51 |
|
20/05/2025 |
11030072
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
18.720,51 |
|
20/05/2025 |
09040015
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO D SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANA DO SAAE DE AMONATADA/CE.
|
PAGO |
666,40 |
|
20/05/2025 |
08040015
FRANCISCA PRACIANO SOUSA
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, N° 1272, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
20/05/2025 |
07050004
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.13 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
|
LIQUIDADO |
49.008,10 |
|
20/05/2025 |
07050003
TRILHA VEICULOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, TIPO PICKUP/CAMINHONETE, CABINE DUPLA 4X4, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 CINCO LUGARES, DESTINADO AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DIDATICOS PEDAGOGI [...]
|
PAGO |
284.800,00 |
|
20/05/2025 |
05050017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
63.924,80 |
|
20/05/2025 |
04040002
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇOES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.01.01/2025.0 [...]
|
LIQUIDADO |
8.301,90 |
|
20/05/2025 |
03030007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,79 |
|
20/05/2025 |
03030007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.839,91 |
|
20/05/2025 |
03030007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
0,15 |
|
20/05/2025 |
03030007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.839,91 |
|
20/05/2025 |
03030007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,79 |
|
20/05/2025 |
03030007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
0,15 |
|
20/05/2025 |
02050126
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
41.924,27 |
|
20/05/2025 |
02050126
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
41.924,27 |
|
20/05/2025 |
02050125
FOPAG - APOSENTADOS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
930.272,38 |
|
20/05/2025 |
02050125
FOPAG - APOSENTADOS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
930.272,38 |
|
20/05/2025 |
02050058
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHANDO PARA ATENDER COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
825,00 |
|
20/05/2025 |
02050045
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.974,68 |
|
20/05/2025 |
02050044
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
47.219,80 |
|
20/05/2025 |
02050039
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.849,64 |
|
20/05/2025 |
02050029
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS [...]
|
PAGO |
1.283,80 |
|
20/05/2025 |
02050028
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E P [...]
|
PAGO |
1.078,00 |
|
20/05/2025 |
02050027
AG. REGULADORA DE SERV. PUB. DELEGADOS DO CEARÁ
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE.
|
PAGO |
2.558,13 |
|
20/05/2025 |
02050027
AG. REGULADORA DE SERV. PUB. DELEGADOS DO CEARÁ
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE.
|
PAGO |
2.175,00 |
|
20/05/2025 |
02010316
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRADO DE Nº 202125 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
20/05/2025 |
02010245
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
259,55 |
|
20/05/2025 |
02010135
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
646,80 |
|
20/05/2025 |
02010135
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
646,80 |
|
20/05/2025 |
02010134
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE M [...]
|
PAGO |
8.827,45 |
|
20/05/2025 |
02010134
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
8.827,45 |
|