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LISTA DE RESTOS A PAGAR - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2024 - 17:05:45
Identificação do pagamento
Origem
Elemento
Histórico
Número RP
Exercício RP
Valor (R$) Mais
PAGAMENTO: 08030111 - DATA: 08/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
27100006
2023
50.877,31
PAGAMENTO: 07030003 - DATA: 07/03/2024
HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GESTAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIA E LAUDOS. CONFORME O CONTRATO DE Nº 120701202307 E P [...]
02100240
2023
6.500,00
PAGAMENTO: 07030010 - DATA: 07/03/2024
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17010120230542 E PROCESSO L [...]
16060005
2023
509,37
PAGAMENTO: 07030011 - DATA: 07/03/2024
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 2209012021 [...]
31050002
2023
465,00
PAGAMENTO: 07030012 - DATA: 07/03/2024
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220543, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1811 [...]
13070001
2023
560,00
PAGAMENTO: 07030013 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE.
02050172
2023
1.190,00
PAGAMENTO: 07030014 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE.
02050172
2023
1.190,00
PAGAMENTO: 07030036 - DATA: 07/03/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONFECÇÃO DE 80 CAMISAS, PARA O EVENTO GABINETE ITINERANTE, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 26 DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO CO [...]
16060002
2023
1.352,00
PAGAMENTO: 07030015 - DATA: 07/03/2024
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 170101202305SRP E CONTRATO: 17010120230538.
15050034
2023
1.140,15
PAGAMENTO: 07030016 - DATA: 07/03/2024
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202205 [...]
01080001
2023
550,00
PAGAMENTO: 07030017 - DATA: 07/03/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503.
05060020
2023
3.000,00
PAGAMENTO: 07030018 - DATA: 07/03/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503
03070124
2023
3.000,00
PAGAMENTO: 07030019 - DATA: 07/03/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503
03070124
2023
3.000,00
PAGAMENTO: 07030020 - DATA: 07/03/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503
03070124
2023
3.000,00
PAGAMENTO: 07030021 - DATA: 07/03/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 170101202305SRP E CONTRATO: 17010120230503.
10050011
2023
120,00
PAGAMENTO: 07030022 - DATA: 07/03/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202205SRP E CONTRATO: 18110120220520.
16060007
2023
1.055,70
PAGAMENTO: 07030023 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459.
01060074
2023
150,00
PAGAMENTO: 07030024 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459.
01080115
2023
482,38
PAGAMENTO: 07030025 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459.
01090138
2023
491,02
PAGAMENTO: 07030026 - DATA: 07/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI, NO VALOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, AO SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
02100027
2023
2.650,73
PAGAMENTO: 07030027 - DATA: 07/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI, NO VALOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, AO SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
01110023
2023
4.190,58
PAGAMENTO: 07030028 - DATA: 07/03/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 131201202105SRP E CONTRATO: 13120120210566.
16060006
2023
989,34
PAGAMENTO: 07030029 - DATA: 07/03/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 131201202105SRP E CONTRATO: 13120120210590.
02050008
2023
3.072,00
PAGAMENTO: 07030030 - DATA: 07/03/2024
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 1011012022 [...]
02050097
2023
240,00
PAGAMENTO: 07030031 - DATA: 07/03/2024
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 1011012022 [...]
01080073
2023
120,00
PAGAMENTO: 07030032 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459
03070094
2023
327,92
PAGAMENTO: 07030037 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213447, E PREGÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE.
01030269
2023
1.040,00
PAGAMENTO: 07030038 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213447, E PREGÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE.
01030269
2023
1.040,00
PAGAMENTO: 07030039 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, REFERENTE CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.08, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-PE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA.
03070110
2023
1.040,00
PAGAMENTO: 07030040 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, REFERENTE CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.08, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-PE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA.
03070110
2023
1.040,00

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